你做了以前年度损益就会有差额的,横正常的
老师,利润表净利润和资产负债表未分配利润期末减期初,勾稽关系不对,不想等,但是差额也不是以前年度损益调整的金额,那是哪里的原因
资产负债表的未分配利润 期末减去期初的差额 在减去利润表的利润 不等于调整的以前年度损益 ,差的金额是计提的企业所得税金额, 但是,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度调整损益-分配的利润,这个等式完整没问题。 为什么两个勾稽关系有一个有差额呢?
老师好,问下资产负债表和利润表的勾稽关系有差额,这个差额是不是未分配利润金额?还是年初做的以前年度损益的金额?
老师,请问本季度有调整以前年度的未分配利润导致资产负债表和利润表的勾稽关系金额有差额 这种报报表有影响没?
您好老师,资产负债表未分配利润期末余额-期初余额是15000,利润表净利润是10000差额5000。 是因为有个以前年度损益调整5000,结转损益到了利润分配科目, 这样我的报表差额5000是正确的吗,报表勾稽关系对吗?
老师,企业股权转让,帐上利润要分红,怎么交税
老师请问一下,科技公司购买了很多元器件,研发的设备上用来测试的,这种元器件怎么入账,入哪个科目
老师七小题固定资产清理下面应交税费应交增值税销项是怎么算出来的?
网上刷到好多说有个地方实行了电子凭证,那是不是不用把纸质的凭证打印出来,也包括发票吗?
老师,请问商品入库后的人工费及其他费用,计入什么科目
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?可以的话,原始单据是付被书的承兑吗?但这种系统不能备注投资款
你好,请问我们分包有个员工受伤了。由我们公司统一购买的保险,住院费是我们项目经理垫付的,垫付了3000元,有住院单子3000元。保险公司赔付了医疗费2500。请问怎么入账呢
老师,我想问下,我公司员工,在5月的时候给交了社保,但是没有申报扣缴,7月的时候才申报扣缴的,然后7月的工资表里个人部分没有加5月份的部分,这个个人部分要从他的工资里面扣掉,但是我公司钱已经交了,我要计提呢,我在请凭证里加上补扣的这5月的个人部分,这个就借贷不平了,我咋转不过来了,该怎么做分录呢
老师客户对账要求扣10元手续费,开票应该怎么开跟对账单一致呢
公司采购商品,对方跨月开发票,发票回来需要在 OA 上走流程么?
做了,是不是最终差额就是以前年度损益,也就是未分配利润的差额?
是的,就是那样子的哈
做了,是不是有差额的话,最终差额就是以前年度损益,也就是未分配利润的差额? 看到有差额,可是不是这个以前年度损益调整的金额,这如何查找
你得看还差啥金额?
嗯,正常的有差的话是差在以前年度损益金额,还会有其他情况吗
涉及利润分配的调整,都会