你好; 你这个要重新开票哈; 应该是A去收取发票 ; 只是B代收款而已; 这样会虚开发票的

老师,A公司银行被冻结无法走流水,让B公司代收代付款,第三季度A公司开了2万发票,但是所有的成本费用都开的A公司抬头票据,计入了A公司,导致成本费用远远大于开票收入,A公司的其他开票收入是开的B公司抬头,做到了B公司的收入,这样A公司在申报企业所得税时有没有风险呢
老师好,我有两家一般纳税人商贸公司,本该每个公司进销是一致的,但是我现在碰到这样一个问题 比如:A公司进了2000吨 销了1500吨,还剩余500吨 B公司进了1500吨,销了2000吨, 这个应该怎么处理? 我的解决方法是:我在少的B公司做了一笔暂估入库,然后明年往进开进项票的时候,B公司多往进开500吨,A公司少往进开500吨 (备注:前提是A和B公司开出去的吨位数相同的情况下) 这样可以吗,老师
老师,我们去年下半年A公司暂时没法用,然后收入开票用的B公司开给客户,那么就是B公司的收入,但是A公司对应的成本费用都开的是A公司,导致B公司只有收入,没得成本费用,导致B公司利润高,这个怎么弄,或者怎么处理所得税,
老师,我们去年下半年A公司暂时没法用,然后收入开票用的B公司开给客户,那么就是B公司的收入,但是A公司对应的成本费用都开的是A公司,导致B公司只有收入,没得成本费用,导致B公司利润高,这个怎么弄,或者怎么处理所得税,
老师,咨询个问题:我们A公司去年因银行被冻结问题暂时用不了,然后就让我们另一家B公司代为开票收款,那么就变成B公司的收入,但是每次供应商开的成本费用发票是A公司抬头,导致A公司去年一直亏,B公司没得对应的成本费用,一直盈利,这样导致B公司企税高?怎么处理呢
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
B开的抬头啊,也是B交的税
也没得啥费用票,就平时一些报销,因为是服务公司,主要成本是 工资
当时客户说的是我们B给她们开票,就要用B的银行 收款,不可能B开票,A收款
你好; 那你这个业务相当于就是B 的收入了 ; 跟A没有任何关系了 ; 如果B没有成本费用的话;只能先缴纳企业所得税的
后面等账户好了,又会把业务拿回来A正常经营
相当于B的收入,因为是服务工资,只有工资,但是工资又是在A申报的个税,B代付的,怎样能把这部分工资转移到B公司做成本呢
你好;那就得员工是B公司才行的; 要有劳动合同 ;报个税; 买社保 才能作为B 的成本的
也就是只有B承担高的企税了
是的; 你尽可能去满足小微; 这样还可以低一些税负哈
好的,是小微,
是的; 那就还好 ; 以后注意尽可能取得合理发票来冲利润