你好,根据你的描述,调整分录是 借:固定资产,贷:以前年度损益调整

2017年12月10日,九州公司购入一台需安装的设备,增值税专用发票上注明设备的价款70000元,应交增值税9100元。发生运输费、保险费和包装费等合计1600元,已通过银行支付。该设备购入后投入安装,安装过程中支付安装调试费5000元。该设备预计使用5年,预计残值1000元企业采用直线法计提折旧。假设该企业在该设备使用的第2年末将其出售出售的价款为55000元,适用的增值税税率13%,应交增值税为7150元另支付设备清理费、运费共计3000元要求:编制九州公司有关该固定资产的下列会计处理(1)购入固定资产的会计分录(2)固定资产投入安装及安装完毕的会计分录(3)计算该固定资产的年折旧额。(4)2018年该固定资产计提折旧的会计分录(5)出售该固定资产相关的会计分录
2017年12月10日,九州公司购入一台需安装的设备,增值税专用发票上注明设备的价款70000元,应交增值税9100元。发生运输费、保险费和包装费等合计1600元,已通过银行支付。该设备购入后投入安装,安装过程中支付安装调试费5000元。该设备预计使用5年,预计残值1000元企业采用直线法计提折旧。假设该企业在该设备使用的第2年末将其出售出售的价款为55000元,适用的增值税税率13%,应交增值税为7150元另支付设备清理费、运费共计3000元要求:编制九州公司有关该固定资产的下列会计处理(1)购入固定资产的会计分录(2)固定资产投入安装及安装完毕的会计分录(3)计算该固定资产的年折旧额。(4)2018年该固定资产计提折旧的会计分录(5)出售该固定资产相关的会计分录
1.甲公司一般纳税人,2019年6月购入一台不需要安装的生产设备一台,专用发票上注明的价款88万元,税款11.44万元,另支付保险费3万元,装卸费2万元,运输费7万元,进项税0.93万元,所有款项均以银行存款支付。预计使用5年,预计净残值为2万元,直线法折旧。要求:(1)作购进设备的分录(2)计算19年的折旧并作分录(设备折旧计入制造费用)2.甲公司一般纳税人,对一条生产线进行更新,生产线原值100万元,已提折旧20万元,对生产线的核心部件进行更换,该核心部件的原值40万,购进新的核心部件价款60万元,进项税7.8万元,安装费10万元,税款0.6万元,作更新改造的相关分录(作6笔分录)3.甲公司某月计提固定资产折旧:行政管理部门固定资产折旧10万元,专设销售机构的折旧2万元,生产设备的折旧8万元,作计提折旧的分录
1.甲公司一般纳税人,2019年6月购入一台不需要安装的生产设备一台,专用发票上注明的价款88万元,税款11.44万元,另支付保险费3万元,装卸费2万元,运输费7万元,进项税0.93万元,所有款项均以银行存款支付。预计使用5年,预计净残值为2万元,直线法折旧。要求:(1)作购进设备的分录(2)计算19年的折旧并作分录(设备折旧计入制造费用)2.甲公司一般纳税人,对一条生产线进行更新,生产线原值100万元,已提折旧20万元,对生产线的核心部件进行更换,该核心部件的原值40万,购进新的核心部件价款60万元,进项税7.8万元,安装费10万元,税款0.6万元,作更新改造的相关分录(作6笔分录)3.甲公司某月计提固定资产折旧:行政管理部门固定资产折旧10万元,专设销售机构的折旧2万元,生产设备的折旧8万元,作计提折旧的分录
1.甲公司一般纳税人,2019年6月购入一台不需要安装的生产设备•-台,专用发票上注明的价款88万元,税款11.44万元,另支付保险费3万元,装卸费2万元,运输费7万元,进项税0.93万元,所有款项均以银行存款支付。预计使用5年,预计净残值为2万元,直线法折1旧。要求:(1)作购进设备的分录(2)计算19年的折1日并作分录(设备折旧日计入制造费用)2.甲公司一般纳税人,对一条生产线进行更新,生产线原值100万元,已提折1旧日20万元,对生产线的核心部件进行更换,该核心部件的原值40万,购进新的核心部件价款60万元,进项税7.8万元,安装费10万元,税款0.6万元,作更新改造的相关分录(作6笔分录)3.甲公司某月计提固定资产折旧:行政管理部门固定资产折1日10万元,专设销售机构的折1日2万元,生产设备的折1日8万元,作计提折旧的分录
请问,购绿植,入管理费用什么明细科目?
法人向公户转账,公户向法人转账,很多时候都是法人私人垫付,再用公户转给法人,而是很多还没有发票,这方面如何规范
老师下午好!汇算清缴没有发票的成本,在那里调增呢?
我们给客户发货126537.6元,收款126000元,这怎么开票?怎么做账?
我们是超市购进牛肉,对方是入税局代开9万的发票,有个人所得税吗?
老师,25年汇算清缴时,A105050职工薪酬支出表中,工资薪金支出--实际发生额应该填什么? 是25年实际发放的工资(要是25.3月发了24.12月的工资还包括吗)? 还是指啥?
老师,车辆不是公司名下的,公司能为其购买保险吗?保险公司开进来的发票是否有风险
老师有关于汇算清缴的a105050。职工薪酬支出及纳税调整明细表的填写是不是填各项账目上,各项贷方支出累计发生额
请教一下:报关出口参展的怎么处理,无收汇收入的
老师我们是外贸公司,我们出口的货物,装箱单上的撞线人名称/地址要怎么填写,写我们公司还是客户,税务局怎么说写客户的地址和名称?
具体数字和科目
你好,根据你的描述,调整分录是 借:固定资产 2000%2B400, 贷:以前年度损益调整 —管理费用 2000%2B400