你好,这个是干嘛用的?

老师。支付劳务费,是不是借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 老师对吗?
老师好,这个账务处理:借:管理费用——劳务费 贷:银行存款 对?
老师,你好,预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款 回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人 这样对吗?如果 是:借:管理费用-备用金 贷:银行存款
老师,您好。请问航天信息维护服务费怎么进行账务处理,付款收到发票,借:应交税金-减免,贷:银行存款,还是借:管理费用,贷:银行存款,然后管理费用转出到应交税金—减免 谢谢
老师,首先我们付了一笔劳务费给其他单位是做的: 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 那现在对方退回: 借:银行存款 贷:管理费用 那这个管理费用还需不需要结转到本年利润里面去了
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
银行转账发放劳务工资
那没有问题,是可以这么做的。
庙林集体经济公司支付劳务费
好的,谢谢老师
劳务是干啥的,是工程吗
是工程上的劳务
要不要用工程施工这个科目呢
这个是进入到工程施工里面。
借:工程施工——工资 贷:银行存款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工——工资
也没错,可以这么做账。
另外这家公司去年12月收入是几万,但是成本却有几十万,收入可以暂估吗,而5月份收入几十万,成本却只有几万
这个收入一般来说是不能暂估的。
老师可以这样吗?我前几个月暂估成本,到最后一个月红冲成本,这样最后一个月成本就小了
没问题,你的成本比收入大,这个也是可以解释的。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评