您好,是的,分录是正确的。
老师,支付财务软件服务费。借:管理费用-服务费 贷:银行存款 对吗?
老师。支付劳务费,是不是借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 老师对吗?
@郭老师,劳务报酬1550申报个税150元,实际支付劳务费1400,做分录是直接做管理费用 劳务支出1400 贷 银行存款 1400吗
老师好,这个账务处理:借:管理费用——劳务费 贷:银行存款 对?
老师,首先我们付了一笔劳务费给其他单位是做的: 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 那现在对方退回: 借:银行存款 贷:管理费用 那这个管理费用还需不需要结转到本年利润里面去了
以公司名义买一辆车可以抵扣增值税?我们公司是一般纳税人,卖机动摩托车的
老师您好,一员工补交一个月社保,个人部分8月份工资扣两个月,那么个税申报时,社保金额也是按照2个月的金额填写吗?
老师,资产负债表未分配利润年初和年末的差与利润表中累计净利润相差了所得税汇算清缴补缴的税款,需要调整吗?
几个项目的水泥发票可以开成一张吗?
9月申报的是税款所属期8月的个税吗
个体户刚申请的开票,怎么确定成功了呢,就是可以开票的状态。
老师,请问年薪25万和年薪20万的个税要缴纳多少
个人股东股权转让,注册100万,A实缴40万,占股40%,其他股东未实缴,转让时所有者权益60万,转让价格60万,个人所得税A自行承担。请问账务处理?
您好~想咨询下:这里境内的2/3,境内是指境内实际费用【境内自行研发费用+委托境内机构】 还是指加计口径【境内自行研发费用+委托境内机构*80%】………… 企业委托镜外机构研发:实际发生额×80%且≤境内2/3
老师,税申报了 忘记缴税 产生滞纳金了咋办
老师,这个劳务费是否需要计提呢?
您好。发生当月就入账,不需要计提。