同学你好 对的 需要记账

老师,请问销货方去年开具发票抬头有问题,己红冲并开具正确蓝字发票,购货方做账只需要红字发票和正确蓝字发票入账吗?错误蓝字发票退回销售方吗?还是只要正确蓝字发票就可以了?
对方开具的发票过来,但开具金额有误,还未认证抵扣。对方又开具红字发票和正确的蓝字发票过来,请问红字发票我需要做什么吗?我只要正确蓝字发票就好对吗?
全电发票问题:当月开具蓝字,对方未确认抵扣,我当月又全额冲红了该蓝字,这样原蓝字发票和冲红发票需要记账吗?
老师,我当月(五月)在税务数字账户里看到供应商开了两张红字电票,但我当月(5月)进项里没有看到对应的蓝字发票,我问供应商要了两张蓝字的电票,也是当月(5月)开的蓝字发票,供应商当月又红冲了,所以我现在只看到税务提醒有2张红字电票,是因为当月开的红冲了,所以我方进项就看不到蓝字发票了吗
本月的全电发票,开了蓝字发票,后来又开红字发票,冲掉了,需要做账吗?怎么做?
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
相当于我要作废全电发票,未确认收入未抵扣,当月一增一减,这样也要记账?不记账可以的吗?
同学你好 这个要做账的