借库存商品贷银行存款,50*2000 借银行存款贷库存商品5*2000
批发企业商品购进综合业务核算 华丰电器公司为从事商品批发业务的一般纳税人,增值税税率为13%,2019年6月发生下列经济业务: (1)5日,从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2 000元,货款为100 000元,增值税税额为13 000元,商品运到并验收人库,货款以转账支付。 (2)8日,从深圳佳美公司购进电视机100台,每台1 000元,货款为100 000元,增值税税额为13 000元。11日,开户银行转来佳美公司托收货款结算单证,以及代垫运费增值税专用发票,列明运费1 000元、增值税税额90元。经审核无误,予以承付。 (3)9日,上月28日向星火微波炉厂购进微波炉300台,每台200元,商品已验收入库,货款已支付。现收到供应商开来的更正发票,每台单价应为210元,需补货款3 000元、地值税税额390元。 (4)10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格为2000元,商品已入库,货款已支付。今复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票
2.2022年4月10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格2000元,商品已入库,货款已支付。复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票及退回的货款。(写出相关会计分录)
2.2022年4月10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格2000元,商品已入库,货款已支付。复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票及退回的货款。(只针对退回的货款作出分录)
10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格2000元,商品已人库,货款已支付。复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票及退回的货款。
10日,5日从四海空调厂购进空调50台,每台价格2000元,商品已人库,货款已支付。复验发现其中5台空调质量不符合要求,经联系后同意作退货处理。12日,收到四海空调厂开具的红字增值税专用发票及退回的货款。
老师您好!请问一下小规模商贸企业开具销售发票必须进项是什么开什么吗?无进项可以开销售发票吗
您好老师,我们的财务软件是2025年5月才开始建账的,但是公司已经经营6年了,从5月开始才用财务软件记账而已,那比如6月里有2024年的退款,又不是真的退,客人是去年的产品没有用拿来退掉换6月份卖的新品,这种情况我该怎么做分录?比如产品一共6000元,客人3000用了去年的退款换购,3000元支付的现金,6月又没有真实的收到那3000元,是去年收的,可我们是5月建账的,去年的账根本没时间补。这样分录该怎么做合适呢?是不是借:实际收的钱,贷:主营业务收入(辅助核算产品名)呢???
以前开的进项发票都是纸质的,由于时间有点长一直没认证,现在从系统上认证了,纸质发票找不到了,怎么办?能从系统上把明细截出来做账吗?如果找对方,他们也找不到了,怎么办?有啥影响吗?
如果小规模纳税人只开票出去,没有进项票,会被国税查吗
老师,法人身份和财务总监身份可否进入系统开发票
老师 请问一个问题就是去年老板投18W和另一个人投12W合伙开公司,然后一直预付款給A公司(A公司是另一个人名下)用于发货费用和其他费用,今年四月份提出散伙,然后A公司也不在提供包材要老板自己买,然后就像A公司买包材,就截止四月份仓库的成品和包材一起给我们32W,老板还了12W給另一个人,然后等于欠A公司20W,对方説不是这样,依然欠32W,还的12W不算,和股本没关系,老师,你觉得应该是怎么样
老师,公司买了一辆34万的新能源汽车,增值税直接勾选就可以吗?需要交印花税吧?还涉及别的税种吗?
在息税前利润为正的情况下,与经营杠杆系数同向变化的有() A.单位变动成本 B.销售量 C.单价 D.固定成本,老师,这题不怎么懂
你好老师,我们是白酒制造业有些客户买了酒,他不要发票,我们这块要做这个未开票收入,我直接可以在主营业务下面设置一个未开票收入这个科目吗?
老师光伏发电站属于动产还是不动产
上面的是没有考虑增值税的。