你得看是办公室喝的还是接待客户?

单位每年有几千元的茶叶费用,可以全额做进管理费用吗,汇算清缴时要不要调出
单位每年有几千元的茶叶费用,用于招待客户学员等可以全额做进管理费用吗,汇算清缴时要不要调出
去年年终库存盘点原材料有20万元左右的盘亏入管理费用,还有10万元因保管不好做成的退色,变霉,变黄,同之前客户退货回来级确认后不可以再使用的原材料报废入营业外支出,这些都要做进项税额转出,补交增值税之后才可以转为成本处理的,到年终做会算清缴报告时,这盘亏的入管理费用的,和报废的入营业外支出的都可以正常当费用成本吗?不会到汇算清缴时要做调增处理吧
各位老师,有个问题:我公司2022年的管理费用是8万,在2023年红冲了9万,导致23年的管理费用为-1万。2022年汇算清缴的管理费用是按8万申报的,那么在2023年汇算清缴时,我要不要把管理费用纳税调增呀,还是说管理费用就按-1万申报?如果调增的话,是调增9万吗。
24年12月付出去一笔服务费,记得管理费用科目,金额5万,25年1月对方退我们五千,25年2月取得四万五的发票。还没进行24年汇算清缴,我想问24年汇算清缴可以不调增,把25年收到的退费计入借方管理费用负数吗
怎么找到会计学堂官网的做账软件做电脑账
老师,接到税务电话说少申报230万?单位是一般纳税人。少申报是因为没有采购发票,那现在能怎么处理?补申报的话可以同时把票开回来吗?补开发票还能用吗?
不知道,是上个人做的
老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录老师,上个月的应付账款记了,但是没记原材料入库,借方是空的,怎么补分录
董孝彬老师在线吗?想请教个问题
老师,现在有一般纳税人降成小规模放那个政策吗
老师你好,企业所得税汇算清缴算下来要退税,退几十块钱,但是我不想要退税,在哪里可以再调整一部分呢,招待费和滞纳金已经调整过了
老师你好,关于年度缴费工资申报中,需要填写“原缴费工资”和“新缴费工资”两个数据,若实际工资低于社保基数的下限,该如何填写?例如:实际工资是4000元,社保基数下限是4500元,新缴费工资该填写哪个数据?
老师,汇算清缴补交了一笔25年的企业所得税, 借,应交税费,应交企业所得税, 贷,银行存款 然后现在需要做补计提的分录,这个怎么做
所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税申报明细表,工资薪金支出,账载金额和实际发生额,填的是应付职工薪酬的本年累计数贷方数,还是借方数?