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老师,公司1月转款,5月对方才开发票过来,发票怎么归放好找查账呢,谢谢

2023-03-24 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-24 17:02

您好,这个发票需要做账的

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快账用户5790 追问 2023-03-24 17:04

是冲应收款吗,我是做内账的,我是付款就入成本了,这个怎么放发票呢

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齐红老师 解答 2023-03-24 17:06

发票复印件贴到成本后面就可以

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快账用户5790 追问 2023-03-24 17:07

如果没装订还好,装订了怎么贴啊

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齐红老师 解答 2023-03-24 17:11

拿个文件袋收好就可以

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您好,这个发票需要做账的
2023-03-24
直接附在1月的凭证后边
2023-03-24
5月做预收账款 6月确认收入,冲预收
2022-06-16
收到红字发票,冲减原进项金额即可。具体操作看ERP系统指引,一般在发票管理里处理。记得更新会计凭证,保持账目准确。
2024-09-03
借银行存款贷预收账款。
2022-01-14
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