出口的不开发票了? 不开的话可以申报无票收入 出口是0税率 不需要进项抵扣了

#提问#我公司10月出口一笔,但10月未开普票,10月的增值税申报表出口收入一栏也没有填数。现在11月开了发票,11月报表上写这笔出口收入有问题吗?
全出口外贸公司,收到进项增票,与报关单退税联核对无误,是不是可以可以退税勾选认证了?如当月有好几笔出口收入,进项发票可以分批进行退税勾选吗还是要一起退税勾选呢?如果收入暂时没有全部收汇,影响申报出口退税吗?
老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
公司除了开发票,还有一笔44万的出口收入,这笔收入是要填写在增值税报表的无票收入里面吗?是否可以用进项抵扣?
老师,去年确认了一笔无票收入,在帐里面收入确认了,税也确认了,但是申报表没有报无票收入,然后现在发现这一笔是错误的,我现在直接把这笔分录冲掉可以吗?
老师请教一下在哪里能查到本公司出口的数据?
本公司的出口额是不是也要算企业的收入,计入到主营业务收入?
你的报关单就可以 你是商贸还是生产的
老板都没告诉我这些事情
我根本就不知道
我这是生产型企业
电子税务局 点击“我要查询”——“出口退税信息查询”——“出口退税申报信息查询”进入后点击“免抵退税申报汇总表”(以“货物劳务及服务退税申报”为例)查到数据后点击“打印报表下载”,再次输入所属期,可选择excel/pdf下载。 看下这个
跪谢老师,那本公司的出口额是不是也要算企业的收入,计入到主营业务收入?如果有利润了是不是要缴纳企业所得税?
对的,是的,是这么做是这么理解的
那只要是出口,增值税税率都为零吗?
你好出口发票的税率是
老师你没说出口发票的税率是多少?如果出口了,没有开发票,那就是零税率对吧?
你不是问的是零,我说是
出口的发票是零税率的。