你好!差额征税不可以抵扣进项税全额计入成本或费用就可以

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外贸企业。计提退税款和实际收到的退税款有差额。请问差额部分转入成本的分录是: 借:主营业务成本—出口销售成本。。。(差额) 贷:其他应收款—应收出口退税款(差额) 还是: 借:主营业务成本 贷:应交税金—增值税—进项税额转出 呢??
差额征税的企业收到成本进项时的税额怎么做分录
一般人旅游行业,差额征税,收入和成本分录怎么做
进项税额和销项税额月底需要结转到哪个科目?如果是差额征收,不可以用进项税额抵扣,那怎么做会计分录
21年销售产品,现在25年质保金甲方扣了几千块钱,像这种怎么处理?21年的发票现在红冲这几千是否合适,能否红冲?
你好老师个体户要去招标怎么做财务报表给个提示
你好老师车辆购置税发票怎么做账,请写一下会计分录车款298800.不含税价264424.78,元增值税34375.22元,
老师,我们现在有好多外编的招商人员,他们招商进来都要从该门店抽取费用,这个费用该如何做账啊?
上次给一个客户开了房租发票,之前我们给客户开的房款收据需要收回吗
老师您好,请问仓库入库,买100赠送100一共两百个怎么入账
同时挂集团内单位其他应收、其他应付可以直接对冲掉吗
老师您好!我们把款项打给了A公司,对方用B 公司和我们签合同?这样有问题吗?
老师公司要销售额,是不是就填写主营业务收入就行
小规模纳税人酒店,只报了开票收入。在携程美团等平台上的收入有90万,税局打来电话让补税,但是在平台上的订单客人也会来住店时开票。怎么在短期内查到发票是平台开的。要不就重复了