你好,你们的职工可以外包吗?这样的话让劳务公司给你们开专票过来

1、某酒厂1月发生以下业务:(1)销售自产白酒5吨,取得不含税收入5.8万元,货款已收到;(2)为厂庆活动特制白酒1000kg,全部发放职工,无同类产品售价,成本为每千克15元;(白酒定额税率为0.5元/斤,比率税率为20%,成本利润率为10%,药酒比率税率为10%。)要求:(1)根据资料(1)业务计算应纳的消费税税额;2)将自产白酒发给本厂职工,是否应视同销售?如果是,计算该酒厂当月视同销售白酒应纳的消费税税额;(7分)(3)计算该企业对招待费的纳税调整额;(4分)3.A电视机生产企业(一般纳税人)生产出最新型号电视机,每台不含税单价2万元。当月销售情况如下(1)向某商场销售1000台,由于购买数量较多,给予8折的价格优惠;(2)调货给外省分支机构600台,用于销售;(3)购进电视机零部件,取得增值税专用发票上注明的金额500万元。要求(1)请描述如何才能对于8折优惠的折扣在计算销项税额中予以扣除。(2分)(2)请问调货给外省分支机构是否属于视同销售,并说明理由。(4分)(3)计算A电视厂当月销项税额;(3分
甲摩托车生产企业(简称"甲公司")于本年5月成立,是我国一家居民企业,属于制造业行业,位于市区,为增值税一般纳税人,本年生产经营情况如下:(1)当年销售摩托车,取得不含税销售收入12000万元,对应的销售成本为4800万元。(2)将自产摩托车用于对外投资,该批摩托车不含税市场价为150万元,成本为60万元。(3)当年购进原材料取得增值税专用.发票,注明价款4500万元,增值税585万元。(4)6月购入得合规定的安全生产设备,取得的普通发票上注明金额750万元,当月投入使用。甲公司将该设备购置支出一次性在成本中列支。已知该设备生产的产品全部在当年销售,相关成本已结转。该设备净残值率规定为10%,设备折旧年限按照税法规定最低折旧年限计算。(5)转让技术所有权取得收入1200万元,与之相关的成本费用为150万元。(6)当年发生管理费用750万元,其中含新产品研究开发费用180万元、业务招待费120万元。(7)取得国债利息收入150万元、地方政府债券利息收入20万元、企业债券利息收人180万元。(8)全年计入成本、费用的实发合理工资总额为1200万元(含残疾职工工)资
甲摩托车生产企业(简称“甲公司”)于本年5月成立,是我国家居民企业,属于制造业行业,位于市区,为增值税一般纳税人,本年生产经营情况如下:(1)当年销售摩托车,取得不含税销售收入12000万元,对应的销售成本为4800万元。(2)将自产摩托车用于对外投资该批摩托车不含税市场价为150万成本为60万元。(3)当年购进原材料取得增值税专用发票,注明价款4500万元,增值税585万元。(4)6月购入符合规定的安全生产设备,取得的普通发票上注明金额750万元,当月投入使用。甲公司将该设备购置支出一次性在成本中列支。已知该设备生产的产品全部在当年销售,相关成本已结转。该设备净残值率规定为10%,设备折旧年限按照税法规定最低折旧年限计算。(5)转让技术所有权取得收入1200万元,与之相关的成本费用为150万元。(6)当年发生管理费用750万元,其中含新产品研究开发费用180万元、业务招待费120万元。(7)取得国债利息收入150万元、地方政府债券利息收入20万元、企业债券利息收人180万元。(8)全年计入成本、费用的实发合理工资总额为1200万元(含残疾职工工资75万
计算题甲公司为制造业增值税一般纳税人,2021年2月份有关生产经营业务如下:1、将20辆小汽车送到设在公司大门口的非独立核算的门市部销售,规定每辆不含税售价15万元,门市部当月销售了15辆。(2)将新研制生产的小汽车5辆分配给公司大股东,单位成本为20万元。(3)购进小轿车一辆专门用于单位幼儿园,取得的增值税专用发票上价款30万元,增值税额3.9万元。(4)当月将一批库存的原计划用于生产汽车的外购钢板改变用途,用于单位职工食堂维修,该库存外购钢板账面价值为40万元(其中(5)本月购进生产用途的原材料进项税额12.5万元。含运输成本4万元)(均取得了增值税专用发票)已知:小汽车消费税税率9%,成本利润率8%要求:(1)计算当月应纳消费税。(2)计算当月应纳增值税
请问老师,我们公司属于制造业,一般纳税人,每个月进项发票都不够用,例如这月销售未税开到130万元,利润率10%,那么成本是120万:成本中的材料占60万,人工占40万,电费4万,制造费用8万,但是能开进来的进项发票只有材料和电费,人工和制造费用中的折旧不能取得发票,我们税负率是3.5,这样距离税负率缺口较大,要想每月都维持3.5税负率,应该怎么改变一下这种情况呢?怎么做税务筹划呢?
老师好,请问高新技术企业如果不加计扣除,在所得税汇算清缴时填报的表单和填写方法是不是和普通企业一样?
你好,老师,幼儿园可以给成人培训开1个点的现代服务*培训费吗
个体户经营所得一般正常按照多少税率缴纳?200万以内按照销售收入的0.25%-0.5%来算吗
请问下建筑装修行业发票开了就要全部确认收入吗?
买了一个20L压力桶,施工用的,但是这个不能具体分类到哪个项目上,没法计入主营业务成本-XX项目,但是就1300,能不能直接计入管理费用-办公用品
残疾盲人,创业有限公司有什么补贴
老师,汇算清缴时,计提的房租费未开发票的在哪儿调减呢?
货代那边帮报关但是开具不了 经济代理服务*报关费,是否可以开 经济代理服务*服务费?
老师,我们房地产企业,房子递给了施工方,然后施工方又把房子卖给了个人,这个需要什么手续呢?
公司更换名称了,之前的名称的公章要怎么处理?
职工外包怎么操作?那职工社保怎么缴纳?可以开税率多少的专票?
你好,你需要找劳务公司,这样的话职工是和劳务公司签合同,税率的话,如果对方是一般纳税人,应该是至少6%
谢谢老师,还有别的方法吗?
你好!你们这个运费,主要是运送成品还是原材料?
老师,我们运费是能取得发票的,制造费用主要是提折旧占的多,其它的制造费用也有发票取得,还有什么方法呢?可以增加进项
你好!暂时没有其他合理方法了
老师,依照我们这个情况,你的意思是主要从职工入手,解决工资欠缺的发票。
你好,就是人工费那一块,折旧的话你购买固定资产的时候应该已经抵扣过了
固定资产是的,老师,如果,我们以采购部成立一个公司,采购部公司给我们开专票,这种操作我也不太懂,您说可以吗?
你好,有实际业务吗?
有的,比如:我现在的公司是A公司,成立的采购公司是B公司,原来是从供应商采购的材料直接发到我司B,现在就是供应商的材料先发给A公司,然后A公司加价后,在发给B公司,A公司给B公司开专票,供应商给A公司开发票,那A公司只有进项,也不行是吗?是成立子公司还是成立分公司比较好?
您好,那你的b公司是一般纳税人吗?
嗯,都是一般纳税人
你好!那B公司税负也会高