借原材料 贷其他应付款个人, 然后你们单位支付给个人,借其应付款,个人贷银行存款,最好出一个委托书,委托个人付款的证明。

同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
老师,因资金紧张,个人(非公司员工)代付公司的原材料款,是个人扫对方公司星付通的收款码直接付款了。 那现在把款项付给个人,分录可以这样做吗? 借:应付账款—某供应商 贷:银行存款 供应商就是二维码收款的公司,我司经常有业务往来的
老师你好,我想请问下,个人扫公司的收款码,然后公司再把收到的款项转给这个扫码付款的人(主要是因为公司资金紧张,想提前提现出来),中间的银联系统收的手续费可以做公司的财务费用吗?这能算是公司正常经营产生的财务费用吗?
老师,去年个人扫我们公司收款码付了一笔机器款,我们们给客户开的他们公司抬头发票,现在客户又给我们公对公转了一笔款,让我们把之前个人扫码转入的款项退回,我们现在怎么处理啊?因为之前的已经做收入了,现在对公收的款和对私付的款,可以销一下吗?比如借:银行存款贷:预收账款-某公司,付款时再写退货款,借:预付账款-某公司,贷:银行存款
支付给供应商一笔款项,款项我们公司已经支付,对方也已经开票给我们,但是这批货不作为我们公司的收入,因为不是从我们公司销售的 我做的会计分录是 1.借库存商品 贷应付账款 2,借 应付 贷银行存款 那我想问不作为我们公司的收入 那没有确认收入就结转不了成本呀 这笔分录是这样做吗
老师20万 1个月, 3%的利息 多少息 一个月
现在汇算做的过程中,去年利润11万减坏账35万利润总额-25万,前3季度企业所得税己交,第4季度出现亏损,企业所得税不用交,现在税务系统可退4000元,如果纳税调整35万的坏账金额,应交1600元,如果们人税调增25万,相当于可以不补交,三个方案,退回4000元,交1600元还是不交,哪个合适
请问转股A占股80%,B占股20%,现在b要转给c,实收资本600万,未分配利润200万,b实际未出资,现在转股要交多少印花税
老师,请问以法人的名义租赁办公室,到时候公司可以报销的吗?
请问,支付中层年终工作会议礼品款及用水费,具体会计科目(末级)?谢谢
老师我们的经营范围有图文设计,广告制作,印刷,但是目前的业务都是我们给客户做好设计然后找工厂加工制作物料交付给客户,我们一般给客户开的都是设计服务,工厂给我们的开票都是广告服务*后面加制作的内容,这样进销有问题吗?他们大部分都是小规模开的一个点的专票,我们是一般纳税人开的6个点的专票
老师好,工商年报的实交出资额,如果分几年到账的,那实交出资额是填总共的吗?实交出资时间是填写最后一次的吗
老师您好,请问在申报汇算清缴的时候,需要填写2025年的股东分红金额吗?分红是在2026年3月支付的2025年的分红金额
#提问#老师,老师,年末的未分配利润公式是什么
固定资产计算好难呀,有没有什么快速理解的办法呀
老师,那能把钱全部付给公司的一个员工,然后公司的员工去付给代付的个人,然后委托个人付款的证明是公司员工一个人呢?
是的,是的,是这么做的。