你好,2022年在做2021年汇算清缴的时候,纳税调增了吗?
请教一个具体业务问题 2021年12月份计提了一笔所得税3000元 2022年4月份年报的时候发现可以弥补以前年度亏损 ,3000元多计提了 4月份调账 1、冲回多计提所得税 借:所得税 3000 贷:以前年度损益 3000 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益 3000 贷:利润分配 未分配利润 3000 4月份财务报表资产负债表中应交税费期初数减去3000期末数加上3000 未分配利润期初数加3000,利润表中本年累计栏所得税3000 这样财务报表就平了,这样做对吗
我们2021年计提工资3000万,2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元,截止现在3002万的工资都发放了,那汇算清缴账载金额,税收金额怎么填写啊,补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗?
我们2021年计提工资3000万,2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元,截止现在3002万的工资都发放了,那汇算清缴账载金额,税收金额怎么填写啊,补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗?
我们2021年计提工资3000万,2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元,截止现在3002万的工资都发放了,那汇算清缴账载金额,税收金额怎么填写啊,补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗?
2021年1月~2022.3月,个税工资薪金为0申报,但是账上做了3000的工资,2021.1月~2022年3月账上分别做了计提本月工资3000元,账上22年2月~2022年4月分别做了发放上月工资3000元,这个全部在今年账上调涨行吗?24年做23年年度申报的时候调增调减,还是应该怎么处理
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
没呢,今年拿到才发现错的,之前是其他人做的
你好,那你今年就不能纳税调减了。只能抵扣2022年一到三月份的
多计提和多发放的工资怎么做分录呢?还有多计提的工资做以前年度损益调整之后,年度汇算清缴不是需要调增吗?
多计提的红冲借应付职工薪酬工资待遇千年度损益调整, 如果是多发放了,你们下一个月可以少给他发就是了。
多计提的汇算清缴需要纳税调增。
看下图片,这样的分录对吗?因为后面没有员工,零申报了,所以发放的也要冲
2021年你账上做了集体账上做了发放的吗?
不是,是每个月分别计提了3000,然后发放了3000,21年1月-22年3月分别计提了工资每月3000,22年2月--23年4月又分别做了发放上月工资,每个月3000元,也就是2022年1月--2023年3月的工资
你好,和你上面是一样的,就是你图片里面的倒数第一个和倒数第二个就是红冲的。