你好,根据你的描述,工资汇算清缴账载金额,税收金额都是按3002万填写 如果涉及了损益科目,补计提分录需要通过 以前年度损益调整 来做
老师,我们2021年计提工资3000万,2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元,截止现在3002万的工资都发放了,那汇算清缴账载金额,税收金额怎么填写啊
我们2021年计提工资3000万,2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元,截止现在3002万的工资都发放了,那汇算清缴账载金额,税收金额怎么填写啊,补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗?
我们2021年计提工资3000万,2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元,截止现在3002万的工资都发放了,那汇算清缴账载金额,税收金额怎么填写啊,补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗?
我们2021年计提工资3000万,2022年1月份补计提了2021年12月份工资2万元,截止现在3002万的工资都发放了,那汇算清缴账载金额,税收金额怎么填写啊,补计提分录需要通过以前年度损益调整来做吗?
汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表中的账载金额是应付职工薪酬贷方累计吗?但是我2022年1月补计提了2021年12月的5万工资,在做2021年汇算清缴已经调整过了。2022年汇算清缴账载金额包不包括这个5万?
收垫付公积金做成了付公积金且有分单位部分和个人部分,要怎么调整,账务已跨年形成往来款
减资后股东的股权有变化,到没有实缴,工商年报时股权信息那一栏是否要填?
老师我想问一下我们挂靠乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀
非上市公司股权转让需要缴纳什么税?
工商年报截止日期是什么时候?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 如果项目结束差成本票应该怎么办
老师,以个人名义代开了服务费发票,个人所得税是对方代扣呢还是自己去税局缴纳呢?
个体户开了公户,零申报后这个钱能转到个人卡上使用吗?
开税票时怎样录入70几条项目
老板要升规,请问企业升规后有那些好处?
账载金额税收金额实际发生额都是填写3002么?我们已经都发掉了。账载金额不是按照截止2021年12月计提数3000万写是吧,要加上2022年1月补计提的2万。
请仔细看我回复的内容
有老师说账载金额按照3000写,说不然怎么纳税调减。说去年损益没有算上这2万,我就不知道账载金额到底是3000还是3002
你好,补计提之后,当年的账载金额就是3002万啊
补计提之后,虽然在2022年补的,但是实际我2021年账载金额就是3002万。等做2022年汇算时候,2022年账载金额要在2022年贷方累计的基础上减去在2022年补计提2021年这个2万,是吗?
你好,2023年做2022年汇算清缴的时候,正常做相应填写,不受这个影响啊
就是2023年做2022年汇算清缴,账载金额就是2022年的计提数,不包括这个补2021年的工资计提数,对吧
你好,是的,是这样的
多谢老师。2022年补计提分录就是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借未分配利润,贷以前年度损益2万,
你好,是的,是这样的