同学,你好 是有什么问题吗?
图里为2019业务招待费的调整,在2020年凭证里,调整的凭证该怎么做,附件用什么。现在12月的账还没有关,直接做在12月凭证里吗?
老师,我去年做错了一个凭证,多记成本了,我这个月怎么调整呢?前两行是我做的错的凭证
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老师,这个凭证怎么调整,是去年12月做的,
老师,在做收入分录时,借银行存款,贷方 主营业务收入, 应交税费应交增值税,请问这个现金流我都选 销售商品和劳务收到的现金吗? 这个收入和应交增值税都这么选
我们是大米加工厂,企业所得税都不用交是吧?
请问老师,财务报表,所得税,增值税这些都已经申报成功, 就剩这个印花税,已经填写了,怎么申报不了
老师,火炬年报是高新年报吗
老师,现在有一张蓝字发票发现它票面信息不齐全,然后让他们跟对方说全冲红重开,但是对方说这张发票上月已经开了退货红票了,那我让他们冲红重开的话,是不是就只能减去退货部分数量及金额了?
请问下24年公司欠缴增值税,25年有进项可以抵扣24年税吗
申请发票时,发现是2级纳税人,怎么是2级,怎么解除?怎么申请发票
老师,您好,我想请教一下,一般纳税人的进项税申报表当中,火车票的进项税额,是否是包含在第二行,本期认证相符且本期申报抵扣,这一行?
出口方式有FCA这种吗? 这种方式和报关单上一样吗?
税务注销,工商不注销,专利给放着,以后也许还用,可以嘛
贷方没有冲减,应该是借方负数
同学,你好 你需要进去12月账套,修改凭证
现在修改不了了,调整到今年把,怎么调整
同学,你好 借:财务费用 负数 贷:财务费用 负数
需要做以前年度损益调整吗
同学,你好 不需要,你是贷方没有冲减
那我在3月份做一笔更正的,分录,写:借:财务费用 负数 贷:财务费用:负数 就可以是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
做到3月份的账里可以不
老师,这样做对不对
同学,你好 一个借方,一个贷方