你好; 试试一般是123456 或者是 6个8
我想请问小规模纳税人在电子税务局申报时增值税,系统有多少张表格???这些表格分别叫什么呀?有老师知道吗?
老师刚接一个小规模企业,我查了一下,9月1号做的税务登记,3季度的税已经申报,都是零申报,电子税务局登录密码是我通过忘记密码找回的。现在不知道个税是否申报,我需要怎么做呢
申报增值税在电子税务局上的税费是3314.45,比开票系统统计的税费3314.50的少5分钱,要怎么做会计分录啊?
老师,我报税,是不是在任意一台电脑上搜索电子税务局,登上税号和密码就可以报税了。反正是零申报。但是从未买过发票,也没有税控盘,怎么抄税,怎么申报呀?
北京电子税务局增值税申报密码 初始密码是多少呀 怎么在系统查询
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
老师,请问,我 6 月份未开票,然后在 7 月份的时候申报了未开票收入,抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去,我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的,请问这样会有问题吗?
这个社保费客户端和这个申报密码是一样的不
你好; 是的; 这个社保在电子税务局报; 是一样的
这个社保费端 财务日常处理什么用?
你好; 到时按月计提单位社保 ;和支付 分录做账即可; 按月做账
哦哦 好久没用 这个系统只有财务用? 有个员工补交社保 我该操作啥呢?
日常都是人事会给数据 这系统人事是不是也用?
你好1; 直接做分录体现即可 ; 在自然人客户端里面去操作申报社保即可 (学堂有这个课程的; 有空可以去看看 )
不 你理解差我的意思 我会申报 我问的是 现在有人要补扣社保费 我登录社保客户端需要进行什么操作
你好; 去你当地税务局官网或者 社保局那边去补报哈 ;我们这边都系统补报不了; 要去大厅补报的; 因为所属期选择不了
哦 这样呀 那我们可以登录这个客户端 是选下所属期 然后发起手动扣款?
你好; 是的;如果你系统允许选择所属期; 你就可以客户端里面去报; 然后发起扣款的
这个如果补扣完 这个是补交了2月的 那个税系统用补填这个人2月信息么?
你好; 需要的;如果你是增员后; 你就得做增加在报的
2月没有这个人工资 是人事刚说补交了社保费。那第一步我先去补扣了款项。下一步在个税系统所属期2月 补报? 薪资填0。?
你好; 那你要做采集报个税的;和你社保同步; 是的
没补报过 我现在已经申报完2月的了 如果新增这个人的数据 我相当于是不是把所有人的都提交了?不在所属期是可以重新提交申报?
你好; 是的; 这样就算是 全部缴纳了
我这最后一次提问机会了 2月个税都已经交完了 本次如果更新2月数据 这个人薪资填0 总个税不变 但是我仍是那四步操作?填数据 发起计算 到最后一步交税 再走一遍?(不在所属期的话) 个税补缴是不受所属期限制么 比如现在我补缴 计算出新个税款 补缴的时候手动划款? 做账的话我这个月直接补计提就好 对吧
你好; 是的; 你也得去把这个人的数据 提交上去报个税的; 同时社保的人数和个税人数 一致即可