这个计入营业外支出,不能税前扣除

老师,个人所得税公司承担怎么做账,多计提一笔个税还是做到营业外支出
老师好,想问一下,股权转让所得应纳个人所得税=(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中所支付的相关合理费用)×20% 其中,合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。股权转让的个人所得税里的取得股权所支付的金额,如果认缴和实缴不一致,也就是只实缴了一部分,那转让部分股权的话,这个取得成本怎么算呢?按实缴的注册资本乘以转让股权的比例吗?
公司里 股权转让个人所得税由公司承担的话 这部分个人所得税进入什么费用?营业外支出还是其他业务支出?
老师你好,请问公司给员工承担了的个人所得税计入营业外支出还是直接计入工资里面
如果个人给公司提供劳务报酬,该个人不提供发票,劳务报酬预收的20%个税要公司承担,请问这笔支出公司应该入什么科目呢?【营业外支出】吗?如果入【营业外支出】可以在企业所得税时税前扣除吗?
小规模工程公司,怎么确认项目收入和成本结算?
老师,对于房东来说,免租期需要结转房屋成本吗?还是按折旧处理?
226.6月土地平整费50万,比如土地2024年6月租的,6月平整,那么现在2026.年6月才报销,如上数据如何做账?
员工做到7号离职,7号正好是星期天,星期天这天要算工资吗?他星期天固定休息,1-6号算工资还是1-7号算工资?
老师你好,我们是小规模建筑业。第一季度开票29.8,记账收入不含税价,进项成本是含税价刚好29.8,就导致成本大于收入。免税部分有结转。当时就那样报了。第二季度无任何业务,但是企业所得税是系统自带出来的数据,跟第一季度一样,提示了成本大于收入的中风险提示。第二季度申报用不用都改成0,因为没有业务要0申报。我目前就按照系统带出的数据申报了,因为很年度的数据一样。就在企业所得税里对比有中风险。跨税种自查无风险。现在这种我用改么?之后会出现什么问题不?
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
和员工打官司承担的起诉费入什么费用
那年报的时候 这部分还是要调增的对吗
是的,年报的时候 这部分还是要调增的
调增的时候 放在纳税调整明细表哪一行呢?是放在跨期扣除项目里吗
就是营业外支出的税前扣除金额为0
我的意思是 年度企业所得税汇算清缴时候 这部分费用调增填在哪里
就是在营业外支出里边对应的调整