这个计入营业外支出,不能税前扣除

老师,个人所得税公司承担怎么做账,多计提一笔个税还是做到营业外支出
老师个人代开的发票,他不愿承担个人所得税,我们公司给承担了,入账计入营业外支出可以吗?有啥风险吗
老师好,想问一下,股权转让所得应纳个人所得税=(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中所支付的相关合理费用)×20% 其中,合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。股权转让的个人所得税里的取得股权所支付的金额,如果认缴和实缴不一致,也就是只实缴了一部分,那转让部分股权的话,这个取得成本怎么算呢?按实缴的注册资本乘以转让股权的比例吗?
公司里 股权转让个人所得税由公司承担的话 这部分个人所得税进入什么费用?营业外支出还是其他业务支出?
老师你好,请问公司给员工承担了的个人所得税计入营业外支出还是直接计入工资里面
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
那年报的时候 这部分还是要调增的对吗
是的,年报的时候 这部分还是要调增的
调增的时候 放在纳税调整明细表哪一行呢?是放在跨期扣除项目里吗
就是营业外支出的税前扣除金额为0
我的意思是 年度企业所得税汇算清缴时候 这部分费用调增填在哪里
就是在营业外支出里边对应的调整