购买的 烟 酒 用来招待客户消费,不用缴印花税
老师好,公司招待客户 的业务招待费 发票 烟酒啊 各种礼品啊 这种要不要申报印花税的
老师,公司购买的烟酒用于招待客户,取得专票,进项可以抵扣吗?
老师您好 购买的 烟 酒 用来招待客户消费的 用不用缴纳印花税
老师好,公司招待客户支付的餐饮费是做管理费用的餐饮费,购买名酒赠送客户和在酒桌上招待客户的做管理费用招待费,这样对吗?
老师,请问下,收到购买烟酒的专票能进项抵扣吗?用于招待客户的
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师您好 有没有条文规定
没有这样明细的条款的。
老师 这不也是买卖业务吗
是的,但实务中,这些直接消费的购买行为,是不会申报印花税 的
税务局会查吧
这种一般是不会查的