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小规模纳税人,跨年收到暂估发票怎么进行账务处理呢

2023-03-27 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 14:41

同学您好,没差异的放以前暂估的分录后

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齐红老师 解答 2023-03-27 14:41

有差异的就要放差异调账分录后,暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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快账用户1825 追问 2023-03-27 14:46

你好,老师,发票也是跨年的,因为之前的发票原本的出纳弄丢了,最近才找回来开票记录

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齐红老师 解答 2023-03-27 14:53

同学您好,纳税人丢失发票的发票联、抵扣联后 ,可凭相应发票的其他基本联次复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。”

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同学您好,没差异的放以前暂估的分录后
2023-03-27
同学,你好 冲减之前的分录,收到发票,正常录入
2022-04-26
暂估多,借主营业务成本负数,贷xx 负数,。多暂估冲掉,
2021-04-09
同学你好 这个不用单独做 全额计入成本或者费用
2023-07-05
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
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