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#提问#老师,我9月开账,余目余额表的其他应收款-住房公积金代扣的科目是期初是0的,等我做了9月的账就有贷方余额2250元了,这个要咋平账?

2023-03-27 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-27 15:05

你好; 你贷方有这个金额; 是你扣除了工资 ; 你还没有缴纳给社保局或者税务局吗   

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快账用户1285 追问 2023-03-27 15:06

不是,这个贷方金额是代员工缴的那部份,在工资扣回来的。

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齐红老师 解答 2023-03-27 15:09

你好;  那你贷方有余额; 说明是 你 扣的金额和你实际缴纳的金额有差异; 要么就是没有支付出去  

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快账用户1285 追问 2023-03-27 15:15

是扣多了员工的,应该怎么办?

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齐红老师 解答 2023-03-27 15:17

你好; 扣多了 就 还给员工;  借其他应收款贷 库存现金或者 银行存款   

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你好; 你贷方有这个金额; 是你扣除了工资 ; 你还没有缴纳给社保局或者税务局吗   
2023-03-27
您好,因2014年期初余额导入错误,导致其他应付款—公积金借方挂账19000元,调整分录如下: 借:累计盈余 19000 贷:其他应付款—公积金 19000
2026-03-25
您好 那您把科目余额表的本年累计借贷 期初余额录入软件就可以了 正常期末数就出来了
2023-09-26
好,只要咱期初是平的没有影响。
2023-07-20
同学你好 对的 这个不显示了
2022-07-25
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