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老师,买的汽车配件1800元,用旧配件抵了600元,实际只付对方1200,但对方开票开了1800,这样那以旧抵的600怎么做账

2023-03-27 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 16:03

借库存商品1800 贷银行存款1200 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项税

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快账用户7176 追问 2023-03-27 16:04

600要交销项税的是吧老师

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齐红老师 解答 2023-03-27 16:04

是的,需要交纳增值税的这个

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借库存商品1800 贷银行存款1200 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项税
2023-03-27
那是对的。对方是按照开票的销售额来缴纳增值税。
2023-04-03
你好 ;    你之前旧的是计入固定资产按月折旧了吗 ?   相当于是以旧换新 补差价是吗    
2022-03-10
租入设备不能入固定资产,改装费入长期待摊费用分期摊销,配件入制造费用。 按完整应付总额 23000 元补挂应付账款,不只按 1 万元发票做账。 补入账分录 借:长期待摊费用 17000 借:以前年度损益调整 6000 贷:应付账款 23000 支付 1 万元: 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000 发票品名不符留存业务说明备查,改装费按月摊销。
2026-06-12
同学,你好 你出售新车 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 等二手车有了买家,打回来钱 借:银行存款 贷:应收账款
2024-07-17
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