你好,这是算什么业务的?
老师,生产成本-基本生产成本-制造费用和制造费用科目有什么区别??什么时候使用生产成本-基本生产成本-制造费用??
老师,请问这里为什么用制造费用,而不是生产成本?
借生产成本,贷制造费用,制造费用为什么减少,
结转本月基本生产车间制造费用成本。借:生产成本贷:制造费用想问借方为什么是生产成本而不是制造费用?
请问老师,制造费用的工资,为什么同事为什么用制造费用-生产成本呢?图片
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
老师,像打印机维修,空调维修这些,有必要在仓库入库吗
老师好,约当产量是什么意思?请老师,解释下
请问盘盈的固定资产安原值入账,还是重置重置成本入账原值找不到,如果安重置成本的话,能安卖价入账吗?分录怎么写?
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
本期计提应付职工薪酬贷方科目的金额
你好,这个应该是借生产成本, 制造费用, 贷应付职工薪酬, 生产成本是一线职工的车, 制造费用是其他的是车间的,比如办公室的
也就是说,制造费用的工资转到生产成本中去了,但是没有结转完毕的,还在制造费用里对吗?
你好,不是这个意思的,你计题的时候分开计提 车间办公室的这些做的制造费用里面,然后月末的时候再把这个制造费用结转到生产成本里面去。
制造费用里的工资本期借方发生额大于生产成本里借方工资发生额,也就是说图片之所以减,是因为工资一部分结转到生产成本里了,一部分没有结转对吧
你好,从这个图片里面看不出来。你结转的分录截图。
不可能,制造费用有余额的。
他月末那边都是没有余额的。
制造费用期末没有余额,只是说本期工资发生额只有一部分结转到生产成本-工资了?对吗
你好,是制造费用全部都结转到生产成本,不是部分。
请问老师,借 制造费用-工资 管理费用-工资 生产成本-工资 贷:应付职工福薪酬-工资。按道理 上面借方本期工资合计等于应付职工薪酬贷方合计吗?
是的,是的,是这么做的。
但是为什么说制造费用转到生产成本呢?
我说的是月末 制造费用月末结转到生产成本 这是规定 最基本的 去看下吧