您好,这里就是要记忆关税和增值税的组成计税价格是怎么算的。 您好!很高兴为您解答,请稍等
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
比如说我想从别的地方调货,然后别的地方调货,就是采购价就是两块九,然后数量是500,入到我们现在这个公司价格,他等于说是加几个点之后,然后就变成三块了吗?三块钱的售价然后,但是从这个公司就是发货比较便宜,原来在另外一个公司发货要25,这发货等于说是16,这中间不是有个九块钱的差价吗?我就是想算算,这要是调货的话,然后会不会划算一些,看是哪个划算,那如果要是不划算,肯定就把货放到原来的公司,那如果要是划算了就掉到现在的公司吗?
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师 他这种算法的话,是不是相当于说把我们这个货从国外弄到国内,这个过程当中所有产生的费用会变成这个产品的一个,将来在市场上销售的一个价格。所以的话,以后就会按照13个点的这个税率去计算,我们就会出现这个货物的定价,包括他之前交的一些保险费,还有他之前纳过的一些税,全部加上去之后,变成这个产品总共的一个一个一个一个价格,所以他要流通到市场之后,我们就得按照这个总的价格来计算,这个税金的。
老师,我想请问公司公转私到出纳,需不需要先借库存现金,再借其他应收款-个人,后期备用金支出冲其他应收款-个人
老师,我问一下,我在申报这季度财务报表时,发现发现上季度营业外支出下面坏账损失没填,那这季度要补吗
民办非企业不开增值税发票,开的是财政局监制的票据,增值税是全免的,税务上填需要填优惠政策,免税额,那这个免税额按多少税率计算,我们是小规模,季度收入120万
这个是什么意思,收到这笔款怎么记账
老师,个体工商户今年一年开了10万的发票,现在为止一点进项发票没有,也没有账,还是查账征收,现在该怎么记账好?大体思路应该怎样,因为要报个人经营所得
老师 我们生产企业 然后现在有个问题就是 原材料有有票的 有没票的 入账肯定入的有票的,生产的产品也是根据有票的入账的,但是现在老板要一个真实成本,我怎么计算?需要知道哪些数据?
老师您好,对别单位的投资应该如何做分录
公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
个体工商户定期定额每月核定3万。截止6月有27万,7月开票480万会成为一般规模纳税人吗?
老师,公司销售门面20万,门面建筑成本5.96万元,请问土地增值税怎样算,有多少
您好,这里就是要记忆关税和增值税的组成计税价格是怎么算,也不是所有费用都加上,记下下面3个都可以了哈 从价计算公式 关税税额=完税价格(FOB价%2b运保费)×关税税率 消费税税额=(完税价格+实征关税税额)÷(1-消费税税率)×消费税税率 增值税税额=(完税价格 关税税额+实征消费税)×增值税税率