您好 借:固定资产清理 原值-累计折旧-减值准备 借;累计折旧 从开始到处置计提的折旧金额 借:固定资产减值准备 从开始到出售计提的减值准备金额 贷:固定资产 原值 请问这样写分录可以理解吗

1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
不是,分录我知道怎么写,我说的是固定资产最开始的原值来计算固定资产清理的金额还是用发生减值准备后的账面价值来计算,分录出来的金额是不一样的
我贷方写固定资产原值 您看我分录后面的备注
因为在出售固定资产之前已经发生了减值,减值之后,折旧方法预计使用年限都发生了改变,是不是应该从减值之后的账面价值来计算固定资产清理的金额呢?
借方的固定资产清理后面 我也写了的哈 这个原值是初始入账成本
我看了,因为我今天做了两道这种主观题,第一道的时候,我就是用原值减去累计折旧减去之前发生的资产减值准备来计算的固定资产清理的金额,然后写的分录,结果答案又不一样,答案又说的是从资产减值准备后面的账面价值来减去后面发生的累计折旧,来计算的固定资产清理金额,他就没有用原值来算了,然后分录就不一样,因为是主观题,如果我按原值来计算写的分录,我不知道这样算不算对,因为他的答案又不是这样,然后后来又做了一道题,他的答案又变成了是用原值来计算的
那可以把您说的第一题的资料截图上传一下么