您好 借:固定资产清理 原值-累计折旧-减值准备 借;累计折旧 从开始到处置计提的折旧金额 借:固定资产减值准备 从开始到出售计提的减值准备金额 贷:固定资产 原值 请问这样写分录可以理解吗

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
不是,分录我知道怎么写,我说的是固定资产最开始的原值来计算固定资产清理的金额还是用发生减值准备后的账面价值来计算,分录出来的金额是不一样的
我贷方写固定资产原值 您看我分录后面的备注
因为在出售固定资产之前已经发生了减值,减值之后,折旧方法预计使用年限都发生了改变,是不是应该从减值之后的账面价值来计算固定资产清理的金额呢?
借方的固定资产清理后面 我也写了的哈 这个原值是初始入账成本
我看了,因为我今天做了两道这种主观题,第一道的时候,我就是用原值减去累计折旧减去之前发生的资产减值准备来计算的固定资产清理的金额,然后写的分录,结果答案又不一样,答案又说的是从资产减值准备后面的账面价值来减去后面发生的累计折旧,来计算的固定资产清理金额,他就没有用原值来算了,然后分录就不一样,因为是主观题,如果我按原值来计算写的分录,我不知道这样算不算对,因为他的答案又不是这样,然后后来又做了一道题,他的答案又变成了是用原值来计算的
那可以把您说的第一题的资料截图上传一下么