你好,那你能区分出来客人吃了多少 职工吃了多少的吗?
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
老师,我们公司成立了食堂,又会招待客人,又是员工工作餐,这个怎么核算,招待就是业务招待费,员工免费用餐就是职工福利费对吧?
老师,我们公司旁边有个餐馆,平时招待客户,员工聚餐都是在那里,我们平时一般都记账,一个季度或者年底再一次性再结账,这种情况下,我们要区分是业务招待费,或者员工聚餐福利费,除了发票,还需要提供其他的什么原始凭证吗
老师,就是在账务处理上,为什么如招待客户或员工聚餐上或给员工发放福利品,不直接用借管理费用贷银行存款,而是用贷应付职工薪酬福利费这样过度,求解
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
区分不出来
大体的能分出来吗 分不出来都做福利费
要有采购发票才可以做成本吧
得有发票才可以抵扣所得税,没有发票抵扣不了的
向农户手中采购,自己去开发票吗?
开收购发票你税务局同意才可以 他们是自产自销的才行
那我们采购厨房用具都算福利费吗?
你好 对的 是这么做的
我们筹建期间主要是用来接待呀
那就招待费 那个多做那个
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快