您好,第一个是对的

收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
老师,如果交保险的时候本月未收到发票, 隔月才收到发票呢, 怎么做分录
那你就一开始作为预付
老师, 借预付账款 贷银行存款, 收到发票后记怎么科目呢
收到保险费发票是吧
是的,隔月才收到的情况
那你就再做一笔 借 管理费用 贷 预付
那进项呢 ,收到发票不是有进项了吗
进项税单独坐在借方
老师,不太明白, 能完整的写下吗
借管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 预付账款
老师,没有收到发票,可以借应交税费吗
那个是不可以的,你好的