您好,第一个是对的

公司能做租车业务,但车本是别人的。收入后借:银行存款 贷;主营业务收入 应交税金-应交增价税 2. 发给车组费用 借:主营业务成本-劳务费还是(其他应付款) ,借:管理费 ,贷:银行存款 我们只是拿他车来租出用,拿管理费。 账务对吗
老师我们是汽车租赁公司,缴纳保险费时,一般是按年缴纳: 借:预付账款--车辆保险费 贷:银行存款 还是 借:主营业务成本 应交税费 贷银行存款 ?
老师,汽车租赁公司支付汽车保险费, 没有收到发票,借预付账款贷银行存款, 收到发票后,借主营业务成本,应交税费,贷预付账款吗
你好 老师 小规模企业缴纳汽车保险时要付车船税是不是也要借 税金及附加-车船税 贷 应交税-车船 借 应交税-车船 贷 银行存款
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师,汇算清缴时主表里的数字前方有一个桔色的感叹号是什么意思?
公司有应收款1万元,对方用酒抵掉了,这个应该怎么处理
一般纳税人公司出款给另一个公司,挣利润怎么做账
老师您好,请问房屋建筑物怎么划分呢,新厂房,1车间土建工程,钢结构,这个发生额计入建筑物资产中,瓷砖铺贴,与装修呢,计入建筑物原值中吗?
老师 作废发票咋红字确认单是阴影不让确认呢
环保设备这块是不是要单独做入固定资产,如果不单独做入固定资产是否可以?
一般纳税人建筑公司,每月的销项税、进项税、进项税额转出,还有预交增值税、还有期末留抵税额,这些都怎么处理呢
请问老师员工离职社保选什么才能领到失业金
老师你好,我们是小规模纳税人,我付款给甲供应商,但这个甲供应商不能足额开发票出来,用乙公司开的剩余发票给我们,我们要怎么操作才能规避风险呢
对于环保设备这块有没有什么优惠减免的税收政策之类的
老师,如果交保险的时候本月未收到发票, 隔月才收到发票呢, 怎么做分录
那你就一开始作为预付
老师, 借预付账款 贷银行存款, 收到发票后记怎么科目呢
收到保险费发票是吧
是的,隔月才收到的情况
那你就再做一笔 借 管理费用 贷 预付
那进项呢 ,收到发票不是有进项了吗
进项税单独坐在借方
老师,不太明白, 能完整的写下吗
借管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 预付账款
老师,没有收到发票,可以借应交税费吗
那个是不可以的,你好的