您好,第一个是对的
物流公司一般纳税人,租别人的车,代购车辆商业保险,取得进项专票于3月抵扣。借主营业务成本-租赁费,进项,贷:银行存款,抵扣时财务不知道是垫付款。后来结算时,保险费抵了租金,借:租赁费,贷:其他应收款-保险费,银行存款。导致其他应收款有余额。
老师我们是汽车租赁公司,缴纳保险费时,一般是按年缴纳: 借:预付账款--车辆保险费 贷:银行存款 还是 借:主营业务成本 应交税费 贷银行存款 ?
老师,汽车租赁公司支付汽车保险费, 没有收到发票,借预付账款贷银行存款, 收到发票后,借主营业务成本,应交税费,贷预付账款吗
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
老师好,我们上个月有两张销项发票做账了,月初也申报了,现在发票有误冲红重开了,这几张发票要怎么处理
老师 我们是做塑料桶的,有注塑废气监测,由第三方出具检测报告,非甲烷总烃是不是不在环保税的征税范围里面。好像信息采集里面没有找到
A供应商在B平台卖货,B平台按以销售价减成本价的差额开具6点税票给A,(A在此环节做账分录:收到钱,借:银行,贷:预收,开票,:预收,贷:收入和税,支付成本价:借:预收,贷:银行)某月,B对某公益性组织捐赠现金,A供应商对B的这次捐赠提供货物赞助,以在B平台销售的货物按成本价开票给A,不打款,抵赞助款,请写出A公司所有环节的账务处理,请问A公司预收账款怎么平账
老师,如果交保险的时候本月未收到发票, 隔月才收到发票呢, 怎么做分录
那你就一开始作为预付
老师, 借预付账款 贷银行存款, 收到发票后记怎么科目呢
收到保险费发票是吧
是的,隔月才收到的情况
那你就再做一笔 借 管理费用 贷 预付
那进项呢 ,收到发票不是有进项了吗
进项税单独坐在借方
老师,不太明白, 能完整的写下吗
借管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 预付账款
老师,没有收到发票,可以借应交税费吗
那个是不可以的,你好的