不是 收到发票都可以做 没有认证的做应交税费待认证 借管理费用等 应交税费待认证 贷银行存款
老师,请问进项票,我本月做账了,本月就必须得认证是吧?如果我想把进项票留到下个月,我就下个月在做账,在认证是吧?
老师,本月收到发票未做勾选认证留到下月勾选认证,那本月需要做账吗,还是直接下月做账
实际工作中用考虑税负率,根据税负率倒推进项税去勾选认证么?还是本月收到进项票,本月全部认证做抵扣,如果进项大于销项做留抵税额?如果本月收到的进项票没有认证,需要做账么?
实际工作中用考虑行业的税负率么?可以根据税负率倒推进项税去勾选认证么?还是本月收到进项票,本月全部认证做抵扣,如果进项大于销项做留抵税额?如果本月收到的进项票没有认证,款已付,需要做账么?如果款没付需要做账么?
老师,请教下,每个月做账时根据要认证的进项发票做账吗,如果不认证的,就留到需要认证的那个月做吗?
老师我这个左侧数据累计利润表这个季度交多少税上季度交了2718.44
老师,现在是不是都不需要税务登记了,公司营业执照出来后,税务就自动登记了?
老师,我想问一下小规模公司卖了一台车,账上没有固定资产也没有车的进项发票。怎么做账和报税
老师,我们是小规模纳税人公司,6月14日我们够买的酒用来赠送客户,对方给我们开了发票,这笔钱没有走公账过,7月4日让对方红冲了发票,这笔账可以不计入不做账吗?税务又怎么处理呢
老师,我们买个设备金额是3861.39,税额是38.61,合计是3900元,但是供应商给我们开的普票,那我固定资产金额应该入多少
老师您好,请问公司买空调,金额才七千多,计提折旧按多少年呢?
老师小企业会计准则可把2024年多计的管理费用调整到今年直接冲减管理费用吗?
每月申报重点人群税收减免(突然发现上月税收减免金额填报多了)。怎么处理。有什么税务风险(我司出口退税生产型企业)上个月留底。重点人群税收减免的金额冲减了出口免抵缴纳附加税
老师,自产自销水产品,用消耗性生物资产归集成本,结转库存商品的时候,鱼和虾分开可不可以用消耗性生物资产余额数除以2来算
租赁政府单位的厂房怎么计提费用
意思是不认证的那张发票,增值税记到应交税费-待认证科目是吗?
那要先算好本月哪几张发票抵扣,再做账,老师,是这样吗?
你好对的 是这么做的