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老板把22年付款的装修款15万,今年才给我报销,跟我说按月摊销, 装修是22年6月就装完的,我这边怎么做分录啊? 先

2023-03-28 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-28 10:26

您好,您这个发票是什么时候开具的嘞?发票开具日期是什么时候?

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快账用户6441 追问 2023-03-28 10:29

老板也没给我发票,估计是没有发票的,就让我银行先把这个钱给她报销了

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快账用户6441 追问 2023-03-28 10:29

但是装修单据肯定可以开,装修完成的时间是2022年

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齐红老师 解答 2023-03-28 10:30

你好,如果这种的话,建议您直接就入到123年算了,因为反正也是没有发票的。

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快账用户6441 追问 2023-03-28 10:31

分录是先做到预付账款?然后按月摊销到管理费用?

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快账用户6441 追问 2023-03-28 10:31

这个怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-03-28 10:33

您好,这个你可以进入长期待摊费用或者直接进入管理费用。

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您好,您这个发票是什么时候开具的嘞?发票开具日期是什么时候?
2023-03-28
您好,这个场地我们也是转租给他的话,一起开租赁费,不动产租赁,相当于带装修的租赁
2024-10-17
你好 打款的时候做 借 其他应收款 贷银行存款 装修完了 做 借长期待摊费用 贷其他应收款
2024-04-11
您好,可以3年,是我们租赁期或预计的装修能使用期间来摊销的, 借:预付 贷:银行 借:管理费用-折旧摊销 贷:预付
2024-08-29
一、预摊销的分录步骤 支付装修款时(你已做的分录) 借:预付账款 — 装修款 250000 贷:银行存款 250000 转入长期待摊费用(预估金额) 因为租赁期 2 年,装修费受益期和租赁期一致,先按预付金额结转: 借:长期待摊费用 — 办公室装修 250000 贷:预付账款 — 装修款 250000 1 月起按月预摊销 摊销期 = 24 个月,每月摊销额 = 250000÷24≈10416.67 元 借:管理费用 — 装修摊销(或根据部门归属) 10416.67 贷:长期待摊费用 — 办公室装修 10416.67 二、发票到后差额调整处理 情况 1:发票金额 = 预估金额 25 万 无需调整摊销额,将发票作为长期待摊费用的原始凭证附在结转分录后即可。 情况 2:发票金额>预估金额(比如 26 万) 补结转差额: 借:长期待摊费用 — 办公室装修 10000 贷:预付账款 — 装修款 0(若预付不足则贷银行存款 10000) 计算剩余摊销期每月应补摊金额: 剩余摊销月数 = 24 - 已摊销月数 每月补摊额 = 10000÷ 剩余摊销月数 借:管理费用 — 装修摊销 贷:长期待摊费用 — 办公室装修 情况 3:发票金额<预估金额(比如 24 万) 冲减差额: 借:预付账款 — 装修款 10000(或贷银行存款,若需退款) 贷:长期待摊费用 — 办公室装修 10000 计算剩余摊销期每月应冲减金额: 每月冲减额 = 10000÷ 剩余摊销月数 借:长期待摊费用 — 办公室装修 贷:管理费用 — 装修摊销
2026-01-14
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