你好!你们银行能对上吗?发票日期是多少号?

老师,请问这个月开出红字发票,冲减去年的收入,还有10-11月有费用,但是经办人一直没拿来发票,也还没付款,这个月才支付的,这两笔业务汇算清缴时候需要调整报表吗?
公司有一笔捐赠支出,发票是去年开的钱也是去年付的,但是老板一直没给财务发票,财务没有记了往来没记支出,今年收到了发票,汇算清缴的时候捐赠支出明细怎么填写可以调减
我司是外贸公司,去年6月出口了一批货,到了国外一直没有卖出去,年底的时候卖了一部分,今年又卖了剩下的,款还没有收到(属于收外汇),还没开出口发票,对方还没支付款,像这种情况能不能在汇算清缴前,2023年确认部分收入,2024年再确认剩下的收入?
老师,公司2024年截止到今天都没有收入,理财收入10万,汇算清缴的时候需要调增,利息支出有发票可以税前扣除,业务招待费是按60%扣除吗?
老师好,因为有一笔大额无票支出,账上年底一次性做进去了(在等发票,后来得知没有发票了),导致第四季度报表亏损,但是到汇算清缴的时候 这笔大额支出要全部调增出来的。 这个第四季度财报 申报会不会有什么问题
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
银行能对上,银行是有记账的,但是之前没收到发票就记的往来 发票是2022年12月的
你好!汇算清缴钱取得发票可以通过以前年度损益调整科目增加费用减少利润
这个我知道,但是这样也是在今年的账里面,汇算清缴的时候捐赠支出明细表怎么填写呢
你好!按发票金额填写就可以,通过以前年度损益调整科目就相当于是2022年的
填写哪里呢,账载金额填写的话税收金额也是一样的金额 纳税调减那边是0 这样不是等于没调整吗
你好增加税收金额
税收金额是灰色的不能填写 只有账载金额可以填写
你好!那就填写账载金额