可以的 可以这么做的

老师,之前加工费发票没拿到,我结算成本时暂估了,借,委托加工物资-加工费,贷,应付账款-暂估,后来发票拿不到,我汇算清缴把这笔调增了,现在帐里我是不是要做,借,应付账款-暂估,贷,其他应付款-股东,因为当时的加工费是股东支付的,请问下我处理的对吗
我公司是小规模纳税人,2021年的时候暂估了一笔管理费用,其中有一笔20万的款项一直没收到发票,所以汇算清缴的时候进行了费用调增,补交了税。今天对方把票开给了我们,这笔费用做账要怎么处理?(暂估时:借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估;)
2022年02月接手了一家单位,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
2022年02月接手了一家单位代账,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
老师,我想问一下,我家去年暂估了一笔十万的库存商品,全部结转成本了,这笔暂估拿不到票子了,我在报去年的汇算清缴的时候调增了这十万的成本,这笔暂估挂帐的应付账款也付不出去了,因为是虚增的,那我这笔应付账款的挂帐应该怎么进行账务处理呢
去年没计提企业所得税,今年年初直接缴纳了,做的借应交税费-应交企业所得税,贷银行存款,那么别的没做,那么这个应交税费-应交企业所得税的借方余额怎么处理?是要补提转入“所得税费用”科目吗?还是进入“以前年度损益”科目?
老师,办理股权变更事宜,税务通过了,工商登记了,后面还有哪些变更的不
11月6日办税务下个报个税工资薪金,还是这个月报啊
老师,我们上个月申报社保的时候有滞纳金,这个滞纳金在电子税务局里的那里看呀
11月份6日办税务,个税工资薪金,才个月申报吗?还是这个月申报
工商年报忘记申报怎么办
请问个体户取不回进项票,经营所得交税怎么交啊。
老师,你好,我这原来成本是10万是减了,实际成本没有那么多,只有8万,那我是不是要加回来
老师,我想问一下吗票据到期,是说到期做一笔分录,再用到期的票据支付供应商货款再做一笔分录,还是说票据到期只需要做一笔支付供应商货款的分录?是哪种情况?
老师,我想问一下商业票据承兑到期还需要做分录吗?,还是?
那我不用改账吧。因为在账上看不出来汇算清缴把这部分调出来了
啊,是的,不用修改的。