你好; 你这个是年初在建账 还是什么情况; 你是不是建账的试试年中建账;期初录入不对; 就可能导致你有余额数据的

老师:8月份我开了一张9万的销项,又开了一份10万的销项负数,税盘也显示本月开票总额是-1万,可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息,只显示正数的9万的数据,这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗?以前也有这种情况,但是报税时显示报表数据都没问题,这次就没显示出来,我就不知道是哪里出了问题?
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师 我这个开票系统导入清单 总是提示这个问题 怎么办啊,我检查了数据没问题
老师,您好。由于1号电脑出问题了,重装了下系统,现在开票软件都是重新下载的,提示让初始化,可是这个月还没有汇总上报上月的开票数据,还没有报税呢?请问初始化了数据会丢失吗?初始化后登录还可以打印上月的已开票信息吗?这个会不会影响报税?
老师,这几个数据1月份已经缴了税,系统显示这个,是不是我初始数据录入有问题啊?
老师,就是我们今天要付七万多酒款,都是以前聚餐呀,老板招待呀在这家酒店拿酒记账。现在开发票汇总一起,是要单独分出来员工聚餐福利福利招待是招待还是一起汇总招待或者福利,还有点不好分,一哈是这个人去拿,一哈是公司老总去拿,公司也不是什么大公司。所以没得那么多规矩规定也没得人专门管,不晓得咋个整了,马上要转款给他们
2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
这个是年初建账,录入去年12月份的增值税,今年1月份已经缴了。系统还是显示有余额,是不是录入的时候有问题啊?但是总数是没错了
你好; 你去看看录入的金额是不是不对; 还是说 比如你是否有抵减; 比如留抵进项税这些
有抵扣3000多,这个显示是对的吗?税缴好之后这一笔不会显示平么?
你好 ; 录入期初是录入什么数据的 ; 你录入那个的明细 余额
我是按照期初数据录入的,数据是没有问题。我就是想问下,这个我缴了还是显示有借或者贷,而不是平,是不是录入的时候借贷录入错了?还是这个是正确的显示
你好; 你缴纳了就会平衡的; 还有你注意下你本月是否还有计提哈; 因为月报的话; 正常次月还需要缴纳的 ;所以有余额是正常的
我缴纳的是只有这么多,不应该是有余额的啊。但是报表整体数据是正确的。这是不是表示我借贷录入的时候搞错了
你好; 比如你 录入余额 是1000 ; 你 缴纳了1000 ; 那么就是平衡的 ; 除非你本月还计提了税费 ; 不然 不平就不对
好的,谢谢,那我这个数据应该是录错了,还是显示了缴纳的余额。
你好 ; 是的; 有可能是录入错误了