需要的废品的需要交增值税。

老师您好,我单位收到供商的销售奖励款,对方直接做预收款了,我单位要怎么入账?是营业外收入吗?
你好 老师,我们公司年底销售原材料钢带边角料,这边角料对于我企业来说就是废料,生产时直接消耗已记入生产成本了,已经分配在各个半成品中了,现在出售的收入我把它直接记入营业外收入可以吗,开票我就直接开废品收入
老师,我们单位买的废品我直接进营业外收入了,需要在算销项税吗?
老师,我们有库存商品要报废,直接入营业外支出后,企业所得税汇算需要调整吗
老师,卖废品的收入330元,做营业外收入吗,这种需要算销项税吗
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
为啥呀,我看网上说不用呀
你好,哪一个政策不交
不是说要是处置固定资产了交4%的税,营业外收入又不是主业收入
废品收入需要缴纳增值税吗? 答:废品收入是需要交纳增值税的 按照《增值税暂行条例》第一条规定可得: 在中国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税义务人,应当按照相应规定缴纳增值税。 按照《增值税暂行条例实施细则》第二条规定可得: 条例第一条所称货物,指的是有形动产,包括电力、热力及气体在内。 由于废料属于上述规定所指的货物,所以废品收入应当缴纳增值税。
那我去年的营业外收入没有提税那我会计如何处理
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税销项。之前的增值税申报表能修改吗?
除了以前年度损益,还有其他办法没有 ,因为显示以前年度损益会很麻烦的
你好,直接做到今年。 贷、营业外收入、负数 贷应交税费、应交增值税销项
那摘要怎么写勒
调整某某账务处理。
好的,明白了 那我税点是按照6%计算吗
一般纳税人13%。小规模的百分。
一般纳税人的13%,小规模的1%。
好的,我知道了明白了
不用客气,工作愉快。