你好; 可以的; 借主营业务成本-租赁费 贷银行存款 ; 记得代扣个税哈; 借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
单位签订广告位出租的合同,单位广告位出租给第三方传媒公司,由传媒公司负责具体招租等业务,本单位收广告费的20%的提成,税费等其他费用本单位不承担。这种情况应该怎么入账?第三方给我们分成时我们是否要再上税,我们应该管第三方要什么手续?谢谢回答辛苦了
老师,请问一下我们是租赁公司,跟个人,有7-8个人,租了汽车,还有挖掘机 ,我们然后在租赁出去的,个人那些都是跟我们公司签订的合同,他们去税局给我们代开发票,我们能收嘛?能做公司成本嘛?还有税点这个应该怎么交,我们老板说税这个他付款的,
请问一下我们是租赁公司,跟个人,有7-8个人,租了汽车,还有挖掘机 ,我们然后在租赁出去的,个人那些都是跟我们公司签订的合同,他们去税局给我们代开发票,我们能收嘛?能做公司成本嘛?还有税点这个应该怎么交,我们老板说税这个他付款的,
老师您好,我们小规模建设设备租赁公司,当时缺成本票,然后找了客户给我们开的成本票,这个钱也不会付给对方,我当时做账是借:劳务成本-租赁费。贷:其他应付款-xx.老师,现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔,我想着把账调平,这笔分录应该怎么做呢
我是机械设备租赁公司,我租个人的设备,再转租给其他单位,收来的钱一部分付给个人,这个钱怎么做账,能直接入成本吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本