你好不需要填写不调整

老师,我们借了别人的¥50,0000,然后2021年每个月都支付了5000块钱利息费用,我做账的时候都是借财务费用,利息,贷银行存款,可是现在我才知道他收的利息,要给我们开发票,可是他也没有一直都没有给我们开,他也不愿意去开,那这样子的话我应该怎么处理?
老师好,以前的财务汇算清缴时调增时没填税法可扣除栏金额,,只填了账载金额,导致调增80w的利润。我现在接手发现问题,我重新申报了,但是我调整后净利变成亏损,为什么系统就不准用所得税优惠表了呢?那我是不选那张表吗?
老师你好,我公司有贷款利息,银行也给我开发票了,我在汇算清缴5000那张表里的利息支出是不是就填账载金额就可以了
老师,汇算清缴里的利息支出,我们有比车贷,对方是世纪伟邦融资租赁深圳有限公司,利息也做到账里了,现在利息支出该填多少呢,可以全额扣除吗,他属不属于金融机构呢
老师,汇算清缴里的利息支出,我们有比车贷,对方是世纪伟邦融资租赁深圳有限公司,利息也做到账里了,现在利息支出该填多少呢,可以全额扣除吗,他属不属于金融机构呢
老师,那这个利息支出指的是什么呢?
你好,需要纳税调整的。
不允许抵扣的,或者是之前少抵扣的。
老师你好,如果我公司贷款买了一个车,其中一部分贷款利息4S店不给开发票,那我是不是就要在这里填列金额纳税调增
对的,是的,是这么做。
老师,你好如果对方23年年初给我开了利息发票,但是2022年账面计提的时候我多计提了1000多,那这里是不是要填列金额调增,我在23年1月份账里冲红了多计提的1000多利息,那个方法更好呢!
是的,没有其他的方法。
老师,那我是选择填表调增1000多,还是23年1月冲红1000多,金额不大,是不是第二种方法也可以
可以的,可以的,可以这么做的。
老师你好,5000这张表里的利息支出就是发生了有发票正常入账了就不用管他,如果未开发票,但账面上计提了,或者多计提少计提都要在这里填列金额纳税调增?
对的,是的,是这么做的。
谢谢你老师!
不要客气,工作愉快。