借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
#提问#请问老师小区物业收的物业管理费这个月300户270000,做分录先做预收银行存款270000,预收账款267327,应交税费-应交增值税2673,能不能10月份报税时再一起确定3个月的收入做分录借预收账款66832,贷主营业务收入66832,这样对吗?谢谢
其他个人向公司账户转入50万,请问我可以作为销售货物的货款做会计分录吗?分录为 借:银行存款 贷:主营业务收入 ,这样对吗?
老师,物流公司,自己没有车,是提供司机信息服务,物流公司收货主的款项,然后物流公司支付司机运输费,现在物流公司支付了司机9万元的运费,但是司机没有开发票给物流公司,运输业务已完成,请问这9万元怎样做会计分录
你好老师我们是物流公司主要业务是运输业务。这个收到分公司或者分里处的运费给他借银行存款贷主营业务收入对吗?现返现这个科目怎么做
你好老师在吗?请问一下物流公司总站做账,各个分站的物流运输收入怎样做分录。应收账款-银行存款-主营业务收入,这三个会计科目应该怎样的先后,怎样做分录
借:银行存款
贷:应收账款
老师谢谢。这两个分录可以一起做吗