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已做商品入库但一直没有开具发票,汇算清缴怎么做

2023-03-29 08:01
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齐红老师

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你好,你结转了成本吗?如果是的话,没有发票汇算清缴,需要纳税调整,纳税调整明细表105000,这个表格里面有一个扣除项目30栏填写账的金额。 没有结转成本的那一部分不用调的。

2023-03-29 08:04
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你好,你结转了成本吗?如果是的话,没有发票汇算清缴,需要纳税调整,纳税调整明细表105000,这个表格里面有一个扣除项目30栏填写账的金额。 没有结转成本的那一部分不用调的。
2023-03-29
你好   开启预付账款的话 实际支付   借预付账款/应付账款  贷银行存款 收到货 做暂估  借库存商品 贷应付账款-暂估 收到发票  红冲暂估 按发票信息 借库存商品  贷预付账款/应付账款
2022-02-24
你的表述让人一团雾水。如果放到21年,正确的账务该这样处理?
2022-05-10
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-02-10
你好   没有发票 就去填写纳税调整表  扣除类项目 里面  有一个其他栏次去调增    
2021-04-22
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