嗯嗯,可以开具的哈
老师,公司的经营范围是园林绿化工程施工及技术服务;草种、花卉、苗木、盆景、根雕、草坪、园林机械、艺术品、园林材料销售:给对方制作的木箱放置花卉,那开票时可不可以开成木箱制作
经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);贸易咨询服务;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);预包装食品零售;预包装食品批发;酒类批发;酒类零售;烟草制品批发;烟草制品零售。请问这个经营范围可以开文具或礼品的发票么?如果不可以,那需要增加怎样一个经营范围呢?
老师,这个经营范围能不能开茶叶礼盒包装的发票呀 蔬菜、水果、谷物、花卉的、中草药种植;农副产品、预包装食品、散装食品、日用百货、办公用品、茶具、工艺美术品的销售;茶叶的种植、加工、销售;土特产加工、销售;牲畜养殖销售;;会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
老师,我的经营范围是:许可项目:各类工程建设活动;一般项目:商业综合体管理服务;非居住房地产租赁;物业管理:停车场服务;酒店管理;建筑物清洁服务;城市绿化管理;对外承包工程;工程管理服务;家具安装和维修服务;建筑装饰材料销售;礼品花卉销售。请问老师我能常开装修费或者装修材料的票吗?
老师,我家是农民专业合作社,开的发票服务名称是绿化工程可以吧,经营范围有花卉种植,园艺产品种植,是不是属于绿化工程服务里面
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
老师,请问,我 6 月份未开票,然后在 7 月份的时候申报了未开票收入,抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去,我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的,请问这样会有问题吗?