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老师好!我3月份忘了向供应商要发票了,导致增值税税负率过大,后期拿到进项发票后能否多抵一些进项,从而降低税负率?

2026-04-19 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-19 19:33

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-04-19 19:35

您好,当然可以的呀,税负也是看全年的,不会用单月数据哦

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齐红老师 解答 2026-04-19 19:39

您好,能抵:后期拿票可抵当期销项(政策:国税公告2019第45号)。 难退现金:3月已交的税不退,只能靠后期少交来 拉平 累计税负。 税负逻辑:税负率看累计数,后期进项补上后全年综合税负会正常。 ①催票勾选抵扣;②月底前提前要票,避免垫付资金。 3月没票先垫了税,4月拿到票能抵后面的税,全年总税负是平的,但现金流已经多支出了。

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不可以这样操作。你应当及时补充完整的进项发票,纠正之前的账务处理,并按相关规定进行纳税调整。否则可能涉及偷税漏税风险。
2024-10-16
同学你好 进项大于销项可以抵扣就不用交 但是没卖出去的库存商品的进项不能抵扣卖出去的销项哦
2024-04-11
同学你好 按明细核对就可以了 然后查出来再调整
2023-08-10
首先你要把你的税率从9%降到3%,那么你就必须要满足甲供材料才能够满足这个。那甲供材料的比例就是不能低于70%。
2022-03-29
可以的,可以这么做的,这个营业外支出不允许抵扣的。
2024-05-30
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