你好; 给你发票的话; 你做; 借工程施工 -合同成本 -工具费 等贷应付账款

老师你好,我公司是做建筑挂靠业务的,其中有一个项目要用房子抵工程款,价值100万,甲方让我们签订了一个委托挂靠方收款的协议,请问我们公司被挂靠方需要把这笔款入账吗?
老师,建筑公司挂靠一家房地产项目建设,盖房子前期的办公室筹建,还有一些云建保门禁设施,铁皮围栏,活动板房等这些费用要什么做账无处理
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方。在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方已经把成本发票给我了
我司是建筑公司,A先生挂靠我们公司一个专业分包项目,建设方抵房子给A先生作为拨付工程款,我应该怎么账务处理?
你好,老师 请问建筑行业,有项目经理挂靠我们建筑公司,比如我们给对方开电子普票10万,他的钱当月也到对公账户了,我们企业要把税钱和挂靠费扣除以后剩下来的钱让对方提供材料发票吗?
老师好,两个独立运营的公司,背后实际老板是一个,但法人不同,A公司帮B公司代发过一个人的工资,后边B公司拖欠员工工资,此员工以混同用工的名义起诉了A公司,那么A公司支付的此员工的B公司未发放的工资,如何入账?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
他们项目办公桌子椅子、大门 也入工具?
你好; 大门这个属于合同里面约定的 材料部分; 记入材料费去
挂靠方购买的办公室空调、洒水车呢
你好; 记入固定资产; 折旧记入工程施工
可这是挂靠方的东西
你好; 是开的你公司发票; 你要做账哈
那老师,楼梯扶手怎么做
你好;扶手原来做的什么科目
挂靠项目,建设他们项目办公室的时候用的,之前都没有做过
你好; 之前你 买来做 的工程施工科目去挂着的吗
挂靠项目,挂靠方建设他们项目办公室用的楼梯扶手,怎么做账务处理,看得懂么
你好 ; 开 你公司的发票; 记入工程施工去
零星材料?
你工程施工-间接费用-零星材料费用 ; 要记入里面去哈
活动板房,这种呢?
你好; 活动板房是工人住宿用的; 记入工程施工- 间接费用- 板房费
好像是用来盖办公室和宿舍的
你好; 如果是 材料费方面的; 借工程施工- 合同成本-材料费