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我司是建筑公司,A先生挂靠我们公司一个专业分包项目,建设方抵房子给A先生作为拨付工程款,我应该怎么账务处理?

2023-03-16 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 10:28

同学,你好 建设方抵房子给A先生,这个不经过你们公司吗?

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快账用户9122 追问 2023-03-16 10:49

要经过,需要公司同意且盖章说明给A先生的。以前的处理是由于A打款进我司垫付材料人工费,建设方抵给A相当于我们还A的垫付款, 会计分录是:借:其他应付款—A先生 贷:应收账款—建设方 我不知道这样处理对不对?请指教

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齐红老师 解答 2023-03-16 10:54

同学,你好 嗯嗯,可以的

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同学,你好 建设方抵房子给A先生,这个不经过你们公司吗?
2023-03-16
你好; 给你发票的话; 你做; 借工程施工  -合同成本 -工具费 等贷应付账款   
2023-03-29
您好,您这个只能当做是自己公司的业务,然后自己公司支付了这些费用入账。
2023-03-29
那你们收到发票计入成本就可以了
2023-06-20
您好,那是您购买B的房产?
2023-01-31
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