您好,您这个没有关系的。相当于您购进,然后销售给他。

他们用我们的电,我们一直没开给他,现在老板说把他用的电全部开给他,但是这个月国网开进来的费用少,我们开给他的多,怎么弄
他们用我们的电,我们一直没开给他,现在老板说把他用的电全部开给他,但是这个月国网开进来的费用少,我们开给他的多,税务局不查吗
国网开给我们的电费,我们自己全部做了生产成本,现在的问题是,有一部分是别人用的,现在一下子开给他,这个月国网开进来的金额少,我们开给他的还要多,这个怎么结转成本,调整分录啊
老师:请问一下,我们是工业企业,然后,自已通过融资租赁的方式进行了光伏项目的建设 。现在产生的电,主要是供自己,剩余多的就卖给国家电网?请问一下,这部分自己用的电费,我如何做账?另外卖给国家电网的又是不是要做其他业务收入,这个账务处理是怎么样的?
老师,我们是有机肥销售企业,有时也做政府招投标改良土壤项目,我们中标,销售给政府化肥,政府给我们多少钱我就开多少钱的发票,现在还有很多钱没给发票我们也没给开,成本月末结转时结转了开票部分,但是中间会发生运输费,抛洒费,我都全部进入成本了,现在的报表就是成本比收入高了很多,是亏钱的,风险评估是中,这个我怎么调整
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
分录怎么做
你好,借应收账款贷,其他业务收入。应交税费,应交增值税借其他业务成本。贷应付账款。
比如说国网开进来20万,我们开给他46万,没有这么多电费,还要冲之前的这个怎么做啊
把几个月的一起开给他
你好,这个不是充值钱的,只是说你们的成本就是20万,你们的收入46万。是这个意思。
我们国网开进来266083千瓦时,卖给他458625千瓦时
您好,您为什么会形成这个差额呢?如果不只是金额的差额,而是数量的差额,这种肯定是有问题的。
几个月的一起开给他了
如果是这样,这个没有关系呀。
这账这么做呢,
借 制造费用-电费 应交税费-进项 贷应付账款 20 借 应收账款 46万 贷主营收入 贷销项
之前制造费用都进成本了,这都到挂了
你好,您这个肯定要冲减之前的制造费用啊。把这一部分做一部分做的成本里面去。做到这一项的成本里面去。
对,怎么冲之前的成本呀
你好,你借主营业务成本贷制造费用。不过我也一想,最终好像差不多。
不需要一笔一笔冲吗
直接这一笔就可以了吗
你好,这个不用。就把需要冲减的记起来做一次冲减就可。
还跨年了,然后是不是要转到其他业务成本里面啊,调了主营业务成本,制造费用都要改吧
你好,是的,是都要改。因为您上面是说的主营业务收入,所以我就写的主营业务成本。
之前的电费是进生产成本了,也就是转到主营业务成了,不过卖给人家的要转到其他业务成本,这个怎么调呢
老师那笔分录是冲减制造费用的
现在怎么转成其他业务成本 借 其他业务成本 贷主营业务成本吗
借 其他业务成本 贷制造费用 ?这样
您好,您说的这个已经计入到成本了现在再结转成本也没有意义呀。我想了一下,应该这个可以不用再结转了。因为已经结转过了。