你好,这样子的话,入主营业务收入更合适。
老师,学前培训机构购买很多零星教具(如:牙签、乒乓球、玩具、颜料等)大小东西100多种,价格不贵,一年教具釆购费用4万样子,用于上课用的教具。像这种情况我应该怎么账务处理,是要入库存商品吗?还是采购报销时直接走主营业务成本呢?直接入成本,感觉又不能和收入批配,因为这些教具用于未上课的材料,所以请问老师该怎么处理?
郭老师,上次问过您,小规模季报,免征增值税和所得税,农业科技公司每月只开几张免税票,无其他真实业务, 老师我按照您说的,我增加了点现金 借,现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物资产 代 现金比较合适, 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗? 我把生产成本转到消耗性生物资产了,老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师? 因为我暂借款现金做的多点,我购买幼苗时候,一部分代 其他应付款,一部分 现金 ,问题来了,最后,现金流量表中收到的,其他与经营活动有关的现金,这块 是 哪个数据啊,郭老师,是不是,我这两笔其他应付款产生的,我不理解,我想先把,报表做成,和上个季度申报差不多数据,后期慢慢真实,起来,在调整可以吗?老师?求仔细看看我的问题
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
1.餐饮企业原材料的核算。新城饭店为增值税一般纳税人,采用永续盘存制对原材料进行核算。5月初仓库结存粮食类原材料3;960元,其中大米200千克,每千克9.8元;面粉200千克,每千克10元。以下是5月发生的部分经济业务。(1)1日,上月厨房假退料大米20千克,每千克9.8元,现根据.上月末的“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盘存表”填制领料单,作为厨房本月领料处理。(2)2日,向A粮油公司购进面粉1000千克,每千克不含税价为10.6元,增值税率为10%,已验收入库,取得增值税专用发票,签发转账支票支付了账款。(3)4日,向B粮行购进大米800千克,取得税务部门门代开的小规模纳税人增值税专用发票,征收率为3%,发票含税金额9000元,大米已验收入库,账款以转账支票付讫。(4)5日,向C蔬菜公司购进新鲜蔬菜-批,共2500元,取得增值税普通发票,直接交厨房使用,以转账支票付讫账款。(5)月末,经统计本月共发出大米700千克,发出面粉850千克,结转本月耗用的原材料成本。(6)月末,厨房经盘点,编制“月末剩余原材料、半成品和待售制成品盘存
你好老师请问一下预缴税款没超十万,在本地开票累计预缴开票数超了十万,这个还享受附加减免吗
老师,同一张报关单上有不同的退税率并且还有0%标识是1的。我如何处理? 出现这种情况会造成退税损失吗?
我们大米加工厂,我们有从外省农民购进稻谷,我们可以开收购发票吗?
有发票的,记账附单据是不是直接按多少张发票就可以了,我们现在也没什么付款申请单这些
老师,我想问一下发票在系统里查不到,是什么原因
老师就是工会经费我们想少交一点,也不是不交,如果税务说我们叫少了,怎么给税务说啦?比较合理
你好老师,财务报表编制的依据是什么
老师,您好!这边发现1月份报销与2月份重复了,现在追回可以吗?让对方直接转对公吗?应如何备注?
老师,甲乙丙三方,甲乙双方属于供需双方,甲方为供方,乙方为需方。现在乙方的货款通过丙方供应材料来冲抵其应付账款,这种情况要平账该签什么协议好呢?有没有相应的版本能不能借鉴下,谢谢
我司是一般纳税人,经营范围是国际运输代理服务,买卖农产品、化肥等业务 目前想做的业务是从中东购进产品,卖给国外客户A,A再卖给国内客户B,1.这样是否可行? 2.我司涉及缴纳哪些税,需要代扣代缴哪些 3.涉及哪些风险
易耗品就放入其他业务收入吗?
您好,是的,进入到这个科目。
那中心厨房领用调料品跟易耗品我可以这样做账:借:主营业务成--产品成本 贷:原材料---调料品 周转材料---易耗品 这一样对吗?因为公司还是比较小,生产的半成品还都是根据店面下单了才制作相应的数量的产品,所以先不通过生产成本核算,直接通过主营业务成本---产品成本,这样可以吗?
可以的,可以先这样做。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。