在预交地享受减免,本地不享受的
老师您好,请问我办理外经证预交的税款附加税三费都预交了,但是我10月份开票只有99082元,没有超过10万元,所以教育费和地方教育费是免的,现在附加税这个申报表怎么申报呢,难道还要退税吗
老师,例如:个人当月开据一张现代服务类型发票7万元,当月缴纳增值税、附加税。年度汇算清缴后个人应纳个税税额超1万元,属于(累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元,预扣率3%)这一档。计算公式是:10000*3%,请问对吗?
老师你好,这个问题我还是不太清楚。例如:个人当月开据一张现代服务类型发票7万元,当月缴纳增值税、附加税。年度汇算清缴后个人应纳个税税额超1万元,属于(累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元,预扣率3%)这一档。 你说在支付劳务报酬的时候要预扣预缴图中个税,请问开出这张现代服务类型发票不需要预扣预缴图中个税?有些糊涂了。
老师好,小规模超过30万,然后再代开了一张专票,也缴纳了税款,后来再红冲了一些票,最后季度没有超过30万,那我现在申报附加税的时候直接零申报可以吗?还是说要把缴纳的增值税填上,然后在预缴税款那里把税额写上
老师你好,请问个体季度开票在30万以内免征个体经营所得,这个三十万是按年度不超过120万算,还是,每个季度不超过30万,如果我一季度没开票,二季度开了50万,是不是也要交税
加盟费用怎么开票?是按服务费来吗?
起因就是 这个公司股权划转,人员未划转过来,在这个公司缴纳了8月份个税,未计提工资费用,做调整分录,老师这个做啊
更正24年的会计报表,25年的一季度企业所得税是不是要更正
老师,我是做代理记账的,之前收到客户购买的一部手机的专票,做了抵扣,需要调出来吗?只有发票没有其他附件证明其用途
老师,我想问下我今年收入开了373.6万,增值税交了5500左右,由于进项多呢,所以交的少,这个税负率是咋算,我应该交多少增值税合适
A公司(主体出口公司我们的客户)跟他另外一家公司(无收入零申报),A公司23年产生的DHL国际物流票据11万多(倍佳那边接到账后未做处理),另一家公司24年到目前为止已经产生票据56万多,现在是想要怎么处理这个账目,有哪些可处理的方案
在长期应付款的明细报表中,知道期末本金,期末应付利息和一年内到期金额,如何计算1年及以上到期的金额
老师,问下催票是每个月都催发票吗,跟财务账核对的话
老师,一般ERP系统结账是月底哪一天,听说制造业对账都是每月25日是吧
宠物粮食,宠物玩具、宠物零食、宠物服装,宠物洗护用品,开票分别对应那些项目名称啊?
老师再请问一下意思如果我在外地预缴不超过10万都可以享受
这个分地区吗
那个不分地区的哈,可以享受的
嗯,老师小微企业是享受六税两费是吗
那我们公司是小微企业那我们不管预不预缴超十万是不是都享受
小微企业是享受六税两费减半交的
有没有预缴税款专门的优惠政策
没有的,还是按一般的小微或者小规模六税两费减半交的