同学,你好 拿到红字发票,把之前的分录做一莫一样的分录,金额负数 再根据新发票,做分录
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
建筑施工单位,小规模,有个项目是别人挂靠在我们公司的,现在工程已经竣工,开票10万,但是收到款只有9万,有一万的质保金要一年之后才能收回,想问下,我开票的时候是借:应收帐款10万贷主营业务收入9.9 应交税费0.1;1、收到款的分录应该怎么写?(只收到9万的工程款)2、月末如何结转成本?
请教老师,造价咨询类公司,客户把咨询费在业务开始时一次性支付了,发票也全额开给了客户,但这个咨询服务不确定要持续多长时间(是根据服务对象——一个工程施工项目的施工进度来跟进的,但这个工程项目多久能完工也没有确切的日期,现在是延期状态,延到什么时候也不清楚),因为没办法确定服务时长,但理论上是不超半年的,是否可以在收款时一次性确认收入?如果这样做了,服务成本(员工工资)确实按月发生的,成本又该如何结转?
我是建筑企业,去年九月的时候收到一份保险发票入的是工程施工科目,因为项目刚开,工程施工并没有结转成本,这个月 因为项目造价有改动,保险金额有变动,原先的已经认证的发票需要红冲之后重开,请问这个要怎么账务处理?怎么写分录?
请问,建筑施工企业的,当月开出部分发票,未完工的项目,怎么结转成本 当月开发票出去了,确认主营收入,怎么知道主营成本? 我们是做环保砖提供给甲方(房地产公司的)。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目? 我们没有完工进度,以开发票确认收入的情况下,怎么确认成本?还有需要用到工程施工—合同毛利,这个科目吗?还有合同结算的科目呢?开发票出去时,借:应收账款,贷:工程结算,应交税费—应交增值税(销项税)呢? 还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税)?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师属于会计政策变更有哪些
委托加工涉及库存商品出库,和支付加工费,这两个分录怎么做?
可是我已经跨年,并且认证抵扣了
同学,你好 你先开具红字信息表,对方开具红字发票,你凭借红字发票入账
那税金那以前是写的待抵扣进项,抵扣的时候转成进项了,那现在分录是写进项转出,还是说写待抵扣进项负数
同学,你好 待抵扣进项负数
那我申报的时候要进项转出吧?
同学,你好 嗯嗯,是的
那是在纳税申报表二的20行填写吗
同学,你好 截图给我看下
看见了吗
同学, 你好 填写在第20行
我在确认一下,收到负数发票会计分录税金那真的不用改成进项转出吗?那负数之后跟我认证的发票的税额也对不上啊
同学,你好 改成进项负数