借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款。
11月实际发了工资,但是个税是0收入申报,请问12月我应该怎么申报个税,还有一个问题,11月的个税要怎么补报呢,谢谢老师
请问11月份实际发的工资是12000元,但是申报个税的时候只申报了8000元,这个怎么调整呢
老师,之前每个月都给员工申报了工资,也交了个税,但是公司业绩不好工资实际没发,现在员工离职了,去申诉了,然后我把工资更正申报为0,但是之前申报工资交了个税这个怎么处理呢?
老师,0申报了个税,但是实际发了工资,请问下怎么做账呢?
老师,请问下做了工资表,个税也申报了也缴纳了社保, 但实际没有发工资,这个需要怎么做账呢?
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大,会有风险吗,
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
没有申报个税哦
个税申报的时候是零申报
好,你没有申报,账上有支付,你账上得做,你要么去修改之前的个税申报表,要么汇算清缴纳税调增就行。
好的好的,谢谢
不用客气,工作愉快。