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公司接待宴会,购买的菜款没有发票可以正常入账吗 是要先入库存商品-宴会用菜 然后结转成本 没有发票报税的时候又把这个成本加回来这样可以吗 老师

公司接待宴会,购买的菜款没有发票可以正常入账吗 是要先入库存商品-宴会用菜 然后结转成本 没有发票报税的时候又把这个成本加回来这样可以吗 老师
2023-03-29 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 15:31

真实发生的业务可以入账,如果是500元,这个情况从个人收买的,可以用收据来做账。

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快账用户3726 追问 2023-03-29 15:34

没有收据 发票也没有 买的什么菜都不清楚 就只知道用了500 分录那样写可以吗 老师 税前把这个500的成本加回来可以这样吗

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:41

那你正常入账,这样是对的,就是汇算清缴,把这个成本调出来交税就行。

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快账用户3726 追问 2023-03-29 15:42

库存商品二级科目这样写可以嘛?

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:45

库存商品没看到二级科目,二级科目就是这个商品名称。

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快账用户3726 追问 2023-03-29 15:46

库存商品-接待用菜 这样写可以吗

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:54

你好 不行 是具体商品名的 

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可以正常入账,结转成本就是不能税前扣除,要纳税调整最后。
2023-03-29
真实发生的业务可以入账,如果是500元,这个情况从个人收买的,可以用收据来做账。
2023-03-29
您好,这个是可以的呢。
2024-03-29
您好,这样处理也是可以的
2023-11-02
可以在取得发票后进行红冲调整并按正常流程记账 红冲原分录并重新记账 红冲以前的暂估分录: 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款 — 暂估应付款(红字) 取得发票后按正常流程记账: (1)确认库存商品: 借:库存商品 应交税费 — 应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人且取得专票) 贷:应付账款等 (2)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-10-10
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