同学你好 这样会有风险的。因为两张报表不一致,特别是快到年底,两个申报表收入不一致,容易让税务上按增值税收入缴纳企业所得税。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
想这种情况,应该怎么处理比较妥当
这种情况,要给领导说明这种情况,这是有税务风险的。因为业务没有发生就要开发票。 因为税法上很明确, 1、要以实际业务开具。 2、开具发票的要确认收入。 给领导说清楚。如果他们为了做业务坚持要开,说是要缴税的。看他们的意见。
当时说了,还是坚持要开。如果月底前没有购进发票,就正常申报缴纳所得税是吧?
如果有存货没有购进发票,可以暂估亲 汇算清缴前取得发票就可以。
没有存货没有购进,可以暂估吗?
不合适,亲,如果没有真正的交易,暂估不合适
这个风险一定要给领导说清楚。
领导非要让暂估。我能不能带这个发票的合同去找税管员把情况说清楚,如果税管员同意,就可以在当期不确认收入?
可以的。这样避免事后税务上说有问题。 1、要和领导说一下要去问。 2、问的结果,很可能是开了就要确认收入,没有销售不能开