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比如说2月份时,100个产品单价1元,开票金额是100元,到3月份时出货200个产品,单价是0.8元,金额是160,正常开发票是开160元,但是客户说,2月份的单价也应该按0.8元来计算,产生的20元差异在3月份账单中扣,3月份的对账金额就变成了140,那我应该怎么开发票呢

2023-03-29 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 15:50

你好; 你这个意思是有价格差异的意思吗

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快账用户8886 追问 2023-03-29 15:51

是的啊,有差异,而且还是调整的是以前月份

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齐红老师 解答 2023-03-29 15:55

你好; 那你要红冲之前发票;按你实际发票单价来开篇的

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你好; 你这个意思是有价格差异的意思吗
2023-03-29
进项税额9040乘以13%=1175.2 销项税额1300 缴纳的增值税=124.8
2023-06-28
2月份账暂估(2月已回货未开票)产品入库,产品按照实际的时间出库,是几月份出的就放到几月的出库单
2025-03-18
您好 (1)该公司2月份的进项税额是多少?要求计算全过程 9040/1.13*0.13=1040 (2)该公司2月份的销项税额是多少? 11300/1.13*0.13=1300 (3)该公司2月份应缴纳的增值税 1300-1040=260
2023-06-28
您好,同学,请稍等下
2023-06-28
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