你好; 按照你实际取得 20万来写金额的

朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
税费是怎么计算的?
你好; 劳务报酬的话; 个税很高的
那我已经转了20万给法人,应纳税额57000让法人转回去对公吗
你好; 不是的; 你 20万-5.7万 的差额支付给法人;
可是已经转了20万了
你好; 那你让对方转回来 税费
转回来分录怎么做?
你好; 你缴纳的时候 做什么科目没有 ;
借主营业务成本- 劳务费 贷银行存款 ; 应交税费-应交个人所得税
你好; 借银行存款 贷 应交税费-应交个人所得税
劳务费是2022年12月转的,我可以在2023年3月份再申报这次收入吗?还是得在2022年12月就申报
你好; 在12月去发的; 12月发了 ;23.1月报数据哈
一般这个是当月申报,当月发吗,还是次月发
你好; 一般是 发了次月报个税的