你好; 按照你实际取得 20万来写金额的

老师,我们是一般纳税人,个人给我公司提供了安装服务,个人去税局代开了发票,税局发票备注栏写明个人所得税由支付方依法预扣预缴,我登录个税申报系统填写了劳务报酬表,收入额62400,费用自动填写12480元,点税款计算需要交1万多的税,这么高的税款吗?这是怎么算出来的?
你好,公司对公账户转给法人(稿费,演出费等劳务收入)20万元,是不是要在自然人电子税务局申报稿酬所得? 转了20万,需要申报多少金额?
你好,公司对公账户转给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,但是还没有在自然人电子税务局提前申报,我现在去申报的话,劳务报酬要填写多少金额?以及税费是怎么计算的?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 多少?
你好,公司对公账户转账给法人(法人是公司主播)稿费、演出费等劳务收入20万,20万已付,怎么做分录,还没在自然人电子税务局申报 借:主营业务成本-劳务费 20万 贷:银行存款 20万 贷:应交税费-应交个人所得税 57000 这样借贷不平,应该怎么做分录?个税未申报,未扣费
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
税费是怎么计算的?
你好; 劳务报酬的话; 个税很高的
那我已经转了20万给法人,应纳税额57000让法人转回去对公吗
你好; 不是的; 你 20万-5.7万 的差额支付给法人;
可是已经转了20万了
你好; 那你让对方转回来 税费
转回来分录怎么做?
你好; 你缴纳的时候 做什么科目没有 ;
借主营业务成本- 劳务费 贷银行存款 ; 应交税费-应交个人所得税
你好; 借银行存款 贷 应交税费-应交个人所得税
劳务费是2022年12月转的,我可以在2023年3月份再申报这次收入吗?还是得在2022年12月就申报
你好; 在12月去发的; 12月发了 ;23.1月报数据哈
一般这个是当月申报,当月发吗,还是次月发
你好; 一般是 发了次月报个税的